同學(xué)你好,你預(yù)算會計前期怎么做的?如果同樣沒做,那就當(dāng)這次固定資產(chǎn)不存在。

老師好,我是事業(yè)單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產(chǎn)折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產(chǎn)累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產(chǎn),請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產(chǎn)折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產(chǎn)系統(tǒng)又進不去查詢不了)借 固定資產(chǎn)累計折舊80000 貸 固定資產(chǎn) 80000,這個分錄對嗎?
老師,事業(yè)單位的固定資產(chǎn)已提足折舊,沒有任何清理費用,也沒有收入,三個問題: 1、財務(wù)會計是做:借 累計折舊 貸固定資產(chǎn)嗎? 2、圖書是不用計提折舊的。圖書報廢是:借 累計盈余 貸固定資產(chǎn)嗎? 3、預(yù)算會計是不是不用做任何賬務(wù)處理?謝謝!
老師好,事業(yè)單位當(dāng)初合并賬時,財務(wù)會計沒把固定資產(chǎn)錄入,現(xiàn)在個單位把該報廢的資產(chǎn)報廢完,只錄入剩下的資產(chǎn)可以嗎?這樣預(yù)算會計資產(chǎn)的年初數(shù)有影響嗎?
你好老師!并入的單位原來都是自收自支的事業(yè)單位,也不報預(yù)決算,他們的清產(chǎn)核資數(shù)(賬面余額),銜接到新賬后只入財務(wù)會計期初數(shù),預(yù)算會計期初數(shù)就不記入了,這樣可以嗎?因為預(yù)算會計是核算納入預(yù)算管理的收支的,老師這樣可以嗎?他們的期末數(shù)只要不記入預(yù)算會計就不會產(chǎn)生非財政撥款結(jié)余負數(shù)了。麻煩老師指點,謝謝您啦
老師好!事業(yè)單位,以前年度有筆其他應(yīng)付款,支出時候?qū)戝e分錄,按費用支出做了分錄,導(dǎo)致這筆賬現(xiàn)在還在。現(xiàn)在怎么調(diào)賬? 事業(yè)單位,以前年度購置固定資產(chǎn)財務(wù)會計已入賬,預(yù)算會計未入賬,按費用支出做了分錄。這個怎么調(diào)賬?
老師,請問公司有個員工9月離職了,她的工資到10月沒發(fā),11月發(fā)的,10月申報完個稅就把她填報了離職,11月還要給她發(fā)完全部的工資,她的這個個稅需要重新添加她,申報個稅嗎
關(guān)于公布2024年職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上下限和基本養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù)有關(guān)問題的通知,在那里可以查,謝謝老師!
制造費用分配表,分配率怎么算?
老師您好,小規(guī)模季度不含稅銷售額31萬,其中開了普票25萬稅率是3%,開了專票6萬元稅率是3%,計算稅額到底是310000*1%=3100元,還是專票60000*3%=1800,普票250000*1%=2500,1800+2500=4300元,增值稅到底需要繳納3100元,還是4300元呢?
請問下老師發(fā)現(xiàn)2月份多計提27121的成本,我在10月份的賬上應(yīng)該怎么做呀
我們是有限責(zé)任公司,公司資金流緊張,老板給公司轉(zhuǎn)賬,怎么做賬,要繳納個稅嗎
什么是生產(chǎn)工人工時比例分配法?
你好老師,我聽課里面老師講的這個契稅需要入成本,這分錄怎么做?入完成本之后的賬目又該怎么處理???老師?
老師,下午好,有固定資產(chǎn)的匯總表的電子模板嗎?能發(fā)一份給我嗎?
財報上應(yīng)付職工薪酬,填個稅申報的金額,還是應(yīng)付職工薪酬總金額



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老師好,有幾個單位合并成新單位了,以前單位1—6月都有固定資產(chǎn),截止到6月賬務(wù)合并給新單位了,新單位合并時資產(chǎn)沒有做,現(xiàn)在用個單位剩下資產(chǎn)入賬,這樣,做決算時是不是年初數(shù)就不對了
是的,不對,那你做調(diào)整分錄就好了