你好 籌建期正常計(jì)提 都計(jì)入開辦費(fèi)去 。 到時(shí)進(jìn)入營業(yè)期 在做分?jǐn)?/p>
我請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司不是生產(chǎn)設(shè)備的嘛,然后現(xiàn)在剛開始起步,公司有車間,但是還沒開始生產(chǎn),還在研發(fā)新技術(shù),開拓市場(chǎng)。銷售的設(shè)備都是找別人代工。那像這種我車間那一塊的房租水電及裝修費(fèi)用,我還是分?jǐn)偟街圃熨M(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒毛病吧?
食品生產(chǎn)制造企業(yè)?;I建期,所有費(fèi)用都記在長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)用中所以沒有每月計(jì)提房租水電和餐費(fèi)。11月開始試生產(chǎn) 但是沒有銷售沒有收入,還是籌建期,但是為了算成本,11月開始計(jì)提工資、房租、水電、折舊和餐費(fèi)到制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本和開辦費(fèi)。這樣可以么?以前月份的賬還需要調(diào)整么?
生產(chǎn)制造業(yè),籌建期,房租水電工資這些一直都在長攤費(fèi)用-開辦費(fèi)中 現(xiàn)在11月開始試生產(chǎn)沒有收入還算籌建期,是否11月開始單獨(dú)計(jì)提工資、房租、水電的制造費(fèi)用部分?其余房租水電還在開辦費(fèi)中等開始運(yùn)營再一起分?jǐn)偅?/p>
制造業(yè),去年籌建期。沒有收入,費(fèi)用都在長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)核算。22年開始按月分?jǐn)?。開辦費(fèi)中有招待費(fèi)和白條的報(bào)銷。21年匯算清繳,是否需要填寫15000納稅調(diào)整明細(xì)表?還是只在105080資產(chǎn)原值一列,把開辦費(fèi)按負(fù)債表填寫即可?等做22年匯算清繳時(shí)再把21年招待費(fèi)和白條福利費(fèi)等做調(diào)整?
企業(yè)籌辦期間發(fā)生工資,水電費(fèi),辦公費(fèi),租貨費(fèi),折舊費(fèi),汽車使用費(fèi)總額:9071770.53元,入了長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在8月準(zhǔn)備業(yè)務(wù)收入有200萬,請(qǐng)問我籌建期間發(fā)生9071770.53元是否一次性攤銷入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),還是要分期攤銷這些費(fèi)用。
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
如果老板要成本 就單獨(dú)線下核算,賬內(nèi)全在開辦費(fèi)是么? 月底計(jì)提工資社保和固定資產(chǎn)折舊,但是原材料和包材領(lǐng)用了,計(jì)入了生產(chǎn)成本中要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好; 是的。都計(jì)入開辦費(fèi)去。? ? 到時(shí)你自己單獨(dú)做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表來處理下?
1.原材料和包才領(lǐng)用不計(jì)入成本也計(jì)入開辦費(fèi)么?2.那固定資產(chǎn)計(jì)提現(xiàn)在是開辦費(fèi)和制造費(fèi)用。需要把制造費(fèi)用調(diào)整到開辦費(fèi)么?
你好1.? ? 是的。 如果 生產(chǎn)了計(jì)入制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 。如果沒有生產(chǎn)? 先 不 做領(lǐng)用? ;? 購進(jìn)計(jì)入 原材料 和周轉(zhuǎn)材料 -包裝物核算 2.? ? 是的。 調(diào)整到開辦費(fèi)去?
領(lǐng)用等有收入結(jié)束籌建期再一次性做么?現(xiàn)在有生產(chǎn)但是沒有收入。明年一月有收入。但是11和12月已經(jīng)開始采購原材料并且領(lǐng)用了。明年一月結(jié)束籌建期帳務(wù)比較簡單。
?你好 1.? ? ?是的。 你可以分?jǐn)?; 避免一次性分?jǐn)?到時(shí)影響利潤的? 是的??
沒明白您說的。不一次性分?jǐn)偅乾F(xiàn)在領(lǐng)用原材料周轉(zhuǎn)材料怎么處理?其它我把折舊工資等都調(diào)回開辦費(fèi)了。但是年底兩個(gè)月沒有收入前領(lǐng)用原材料怎么做賬呢?
意思是進(jìn)入營業(yè)期開始可以分?jǐn)傁拢皇且淮涡苑謹(jǐn)?