同學,您好,沖紅,就是借 應收賬款1000(紅字)貸主營業(yè)務收入1000(紅字),不用做相反分錄。
發(fā)票沖紅的話,原來分錄一樣,金額都是改為紅字。借 應收賬款1000(紅字)貸主營業(yè)務收入1000(紅字) ,不做相反分錄吧
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務成本 貸 應付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來的分錄,借 主要業(yè)務成本紅字 貸 應付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
請問老師,原分錄是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 現在要調整沖回,在軟件上做反分錄,是做原分錄紅字,還是做相反科目的分錄
發(fā)生退票 借:主營收入 應交稅費 貸:應收賬款,金額是紅字沖洗膩還是直接相反方向做即可不用紅字
數電發(fā)票紙質的發(fā)票抵扣了,是不是購買方那張錯票的 分錄寫借原材料藍字 借進項稅額藍字 貸應付賬款藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進項稅額紅字 貸應付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯票分錄寫借應收賬款藍字 貸主營業(yè)務收入藍字 貸銷項稅額藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖是會計分錄寫借應收賬款紅字 貸主營業(yè)務收入紅字 貸銷項稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要歸還原來的錯票是嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎