對(duì)的是的,然后再做一個(gè)證書。
上個(gè)月有一張發(fā)票忘記作廢了,發(fā)票三聯(lián)都寫了作廢。是這個(gè)月開具紅字發(fā)票,,然后上個(gè)月未作廢的那張票的后面兩聯(lián)和紅字發(fā)票一起別起來這個(gè)月交給財(cái)務(wù)公司。第一聯(lián)那張就當(dāng)作正常發(fā)票先處理,是這樣嗎?
你好,我上個(gè)月開的發(fā)票開錯(cuò)了,忘記作廢了,也沒給對(duì)方寄過去,這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開錯(cuò)的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開錯(cuò)的上個(gè)月做賬,紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
這個(gè)月紅沖發(fā)票和對(duì)應(yīng)的上個(gè)月開的藍(lán)字發(fā)票那聯(lián)是放在這個(gè)月做一筆負(fù)數(shù)分錄嗎?再這個(gè)月開具的發(fā)票是正常做賬務(wù)處理嗎?
這月紅沖上月發(fā)票,是不是得把客戶手上第二聯(lián)拿回來和當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票放一起做一筆紅沖分錄,當(dāng)月重新開具的正數(shù)發(fā)票就正常做賬務(wù)處理?這個(gè)發(fā)票怎么發(fā),有點(diǎn)不清楚
老師好!對(duì)上個(gè)月的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進(jìn)行了紅沖,同時(shí)開具了正確的相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,紅沖的分錄做了之后。還要再做一筆正確的藍(lán)字發(fā)票的分錄嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車險(xiǎn)的專票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫的是車船稅74.7,合計(jì)金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業(yè)法定代表是同一個(gè)人,公司之間可以互開發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫存比實(shí)際庫存大100萬的話,這種情況怎么處理
對(duì)的是的,然后再做一個(gè)正數(shù)
就是紅字和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字放一起做一筆負(fù)數(shù)分錄,重新開具的正確的發(fā)票就做正常做賬務(wù)處理嗎?
對(duì)應(yīng)的籃子發(fā)票在上一個(gè)月已經(jīng)做了,然后你在這個(gè)月需要拿著紅沖的發(fā)票做一個(gè)紅沖收入的,然后再拿這籃子的發(fā)票做一個(gè)正數(shù)收入。
對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票有兩聯(lián),上個(gè)月入賬了第一聯(lián),這個(gè)月紅沖客戶的第二聯(lián)是需要退回來我紅沖和紅沖發(fā)票放一起做一筆負(fù)數(shù),然后又需要重新開具,就是不是正常做一筆正數(shù)分錄?
你好,剩下的自己留存就可以的,你不需要再做一次了,你做兩次收入嗎。
上個(gè)月已經(jīng)做了,然后你在這個(gè)月就不需要再重復(fù)做了,這個(gè)自己留存好了就行,第二聯(lián)和第三聯(lián)不是你需要拿來做賬的檢測(cè),只需要第一聯(lián)就可以。
這個(gè)月沖紅了,是因?yàn)殚_錯(cuò)了,我需要重新開具一張發(fā)票,這個(gè)不需要做賬務(wù)處理嗎?
你好,怎么不需要賬務(wù)處理的?做一個(gè)正數(shù)的收入做一個(gè)負(fù)數(shù)的收入,完整的借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
好的,謝謝,就是紅沖發(fā)票一筆負(fù)數(shù),重新開具的是一筆正數(shù)
你好 是的 是這么做
紅沖發(fā)票和上個(gè)月開錯(cuò)的客戶退回來的那聯(lián)放一起做負(fù)數(shù)嗎?
單獨(dú)存放就可以的