借:管理費用-接待費 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 ? ? ? ? ? 庫存商品
老師,視同銷售(購買的禮品、大禮包作為年貨贈送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應(yīng)商開的普票,我們應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該將這部分禮品、大禮包、紀(jì)念品按照 普通發(fā)票的 價稅合計 金額 乘以 他們 對應(yīng)的貨物的增值稅稅率 計算銷項稅額 嗎?不太懂,請老師解答,感謝!
老師,企業(yè)購買小禮品送于達(dá)成購買的客戶,用交個稅嗎,視同銷售處理嗎,會計分錄如何寫?
老師,購買禮品送人時當(dāng)時分錄做的是 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在要做視同銷售的分錄,要把這個分錄先紅沖對嗎
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個分錄,對嗎
老師,我們外購的禮品用于贈送客戶。購入分錄借:庫存商品1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項130 貸銀行存款1130 贈送視同銷售價格為1100元,贈送分錄:借:銷售費用1143 貸:庫存商品1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項143,請問分錄正確嗎?
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
請問我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬租賃款,該如何寫分錄,每個月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點,激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
這個為什么視同銷售呢,是有償贈送的吧
這個客戶達(dá)成交易后我們才可以送的小禮品
那你就在開發(fā)票的時候,以折扣的方式體現(xiàn)這個贈送的小禮品金額
如果當(dāng)時開票沒有體現(xiàn),我是不是需要做無票收入,是不存在20%偶然所得的吧
是的,就需要按無票收入視同銷售
存在20%個稅嗎視同銷售
贈送給個人就存在的20%的個稅哈