久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

銷售乙商品,增值稅專用發(fā)票注明售價1200000元,增值稅156000元,產(chǎn)品已發(fā)出,收到3個月不帶息商業(yè)承兌匯票一張,編制會計分錄

2021-12-26 20:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-26 20:32

你好,這份分錄是 借 應收票據(jù) 1200000%2B156000=1356000 貸 主營業(yè)務收入 1200000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)156000

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,這份分錄是 借 應收票據(jù) 1200000%2B156000=1356000 貸 主營業(yè)務收入 1200000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)156000
2021-12-26
借應收票據(jù),貸主營業(yè)收入,應交稅費
2023-10-14
你好? 借應收票據(jù)? ?81360? 主營業(yè)務收入??72000 應交稅費 9360 借主營業(yè)務成本, 52960 貸庫存商品52960
2022-12-09
你好 1借應收票據(jù)1200000%2B156000 貸主營業(yè)務收入1200000 應交稅費應交增值稅156000 2借主營業(yè)務成本420000 貸庫存商品420000
2022-09-08
你好 你好 是要寫分錄 嗎?
2022-12-09
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×