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編寫會計分錄 2、12月3日,從蘇州市祥達公司購入甲材料50000千克,單價5元,計買價250000元,增值稅進項稅32500元,另支付對方代墊運費5000元(所含增值稅按9%計算扣除,計算結(jié)果保留兩位小數(shù));材料已經(jīng)驗收入庫,所有款項以銀行存款支付。3、12月8日,經(jīng)批準從銀行借入期限為六個月的借款50000元,款項存入銀行。4、12月10日,辦公室李主任出差歸來,原預(yù)借款項2000元,報銷差旅費1800元,余款以現(xiàn)金退回。5、12月13日,銷售給安泰公司A產(chǎn)品2000件,每件售價150元,計300000元,B產(chǎn)品800件,每件售價200元,計160000元,貨款總額為460000元,增值稅銷項稅額為59800元,款項已收到并存入銀行。6、12月16日,以銀行存款支付廣告費12000元,支付本月管理部門水費8000元。

2021-12-26 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-26 20:35

您好 2、12月3日,從蘇州市祥達公司購入甲材料50000千克,單價5元,計買價250000元,增值稅進項稅32500元,另支付對方代墊運費5000元(所含增值稅按9%計算扣除,計算結(jié)果保留兩位小數(shù));材料已經(jīng)驗收入庫,所有款項以銀行存款支付。 借:原材料 250000%2B5000=255000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 32500%2B5000*0.09=32950 貸:銀行存款 255000%2B32950=287950 3、12月8日,經(jīng)批準從銀行借入期限為六個月的借款50000元,款項存入銀行。 借:銀行存款 50000 貸:短期借款 50000 4、12月10日,辦公室李主任出差歸來,原預(yù)借款項2000元,報銷差旅費1800元,余款以現(xiàn)金退回。 借:庫存現(xiàn)金 200 借:管理費用 1800 貸:其他應(yīng)收款 2000 5、12月13日,銷售給安泰公司A產(chǎn)品2000件,每件售價150元,計300000元,B產(chǎn)品800件,每件售價200元,計160000元,貨款總額為460000元,增值稅銷項稅額為59800元,款項已收到并存入銀行。 借:銀行存款460000%2B59800=519800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 300000%2B160000=460000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額59800 6、12月16日,以銀行存款支付廣告費12000元,支付本月管理部門水費8000元。 借:銷售費用 12000 借:管理費用 8000 貸:銀行存款 20000

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您好 2、12月3日,從蘇州市祥達公司購入甲材料50000千克,單價5元,計買價250000元,增值稅進項稅32500元,另支付對方代墊運費5000元(所含增值稅按9%計算扣除,計算結(jié)果保留兩位小數(shù));材料已經(jīng)驗收入庫,所有款項以銀行存款支付。 借:原材料 250000%2B5000=255000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 32500%2B5000*0.09=32950 貸:銀行存款 255000%2B32950=287950 3、12月8日,經(jīng)批準從銀行借入期限為六個月的借款50000元,款項存入銀行。 借:銀行存款 50000 貸:短期借款 50000 4、12月10日,辦公室李主任出差歸來,原預(yù)借款項2000元,報銷差旅費1800元,余款以現(xiàn)金退回。 借:庫存現(xiàn)金 200 借:管理費用 1800 貸:其他應(yīng)收款 2000 5、12月13日,銷售給安泰公司A產(chǎn)品2000件,每件售價150元,計300000元,B產(chǎn)品800件,每件售價200元,計160000元,貨款總額為460000元,增值稅銷項稅額為59800元,款項已收到并存入銀行。 借:銀行存款460000%2B59800=519800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 300000%2B160000=460000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額59800 6、12月16日,以銀行存款支付廣告費12000元,支付本月管理部門水費8000元。 借:銷售費用 12000 借:管理費用 8000 貸:銀行存款 20000
2021-12-26
同學你好 要寫分錄嗎
2022-12-23
您好 請問是需要寫分錄嗎
2022-05-23
您好 請問是需要寫分錄嗎?
2023-01-02
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2023-02-10
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