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某企業(yè)2022年3月份發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)3月3日,從紅星公司購人甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中:甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅進項稅額共計2925元,上述款項均已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)3月5日,倉庫發(fā)出甲材料1000千克,每千克15元,發(fā)出乙材料200千克,每千克7元,用于A產品生產。(3)3月6日,銷售A產品500件,每件售價60元,共30000元,增值稅銷項稅額3900元,貨款稅款已收到并存入銀行。(4)3月7日,收到上月應收銷貨款13400元并存入銀行。(5)3月9日,以銀行存款支付上月的應付購貨款15000元,(6)3月12日,售出B產品100件,每件200元,增值稅銷項稅額2600元,款項尚未收到。(7)3月15日,向銀行提取現(xiàn)金56000元,以備發(fā)放工資(8)3月16日,以現(xiàn)金支付職工本月工資56000元。(9)3月17日,收到業(yè)務6銷售B產品款項22600元,存入銀行。要求:工根據(jù)上述經濟業(yè)備編制會計分錄

2022-12-01 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-01 20:20

1借原材料22500 應交稅費應交增值稅進項稅2925 貸銀行存款25425

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齊紅老師 解答 2022-12-01 20:20

2借生產成本16400 貸原材料16400

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齊紅老師 解答 2022-12-01 20:21

3借銀行存款33900 貸主營業(yè)務收入30000 應交稅費預交增值稅銷項稅3900

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齊紅老師 解答 2022-12-01 20:21

4借銀行存款13400 帶應收賬款13400

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齊紅老師 解答 2022-12-01 20:22

5借應付賬款15000 貸銀行存款15000

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齊紅老師 解答 2022-12-01 20:22

6借應收賬款22600 貸主營業(yè)務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600

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齊紅老師 解答 2022-12-01 20:22

7借庫存現(xiàn)金56000 貸銀行存款56000

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齊紅老師 解答 2022-12-01 20:23

8借應付職工薪酬56000 貸庫存現(xiàn)金56000

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齊紅老師 解答 2022-12-01 20:23

9借銀行存款22600 貸應收賬款22600

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1借原材料22500 應交稅費應交增值稅進項稅2925 貸銀行存款25425
2022-12-01
您好 (1)3月3日,從紅星公司購人甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中:甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅進項稅額共計2925元,上述款項均已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 借:原材料-甲 15000 借:原材料-乙 7500 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2925 貸:銀行存款 22500%2B2925=25425 (2)3月5日,倉庫發(fā)出甲材料1000千克,每千克15元,發(fā)出乙材料200千克,每千克7元,用于A產品生產。 借:生產成本 15000%2B1400=16400 貸:原材料-甲 1000*15=15000 貸:原材料-乙 200*7=1400 (3)3月6日,銷售A產品500件,每件售價60元,共30000元,增值稅銷項稅額3900元,貨款稅款已收到并存入銀行。 借:銀行存款 33900 貸:主營業(yè)務收入 30000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3900 (4)3月7日,收到上月應收銷貨款13400元并存入銀行。 借:銀行存款 13400 貸:應收賬款 13400 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應付購貨款15000元, 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000 (6)3月12日,售出B產品100件,每件200元,增值稅銷項稅額2600元,款項尚未收到。 借:應收賬款 22600 貸:主營業(yè)務收入 20000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2600 (7)3月15日,向銀行提取現(xiàn)金56000元,以備發(fā)放工資 借:庫存現(xiàn)金 56000 貸:銀行存款 56000 (8)3月16日,以現(xiàn)金支付職工本月工資56000元。 借:應付職工薪酬 56000 貸:庫存現(xiàn)金 56000 (9)3月17日,收到業(yè)務6銷售B產品款項22600元,存入銀行。 借:銀行存款 22600 貸:應收賬款 22600
2022-12-01
你好 (1)3月3日,從紅星公司購人甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中:甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅進項稅額共計2925元,上述款項均已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)3月5日,倉庫發(fā)出甲材料1000千克,每千克15元,發(fā)出乙材料200千克,每千克7元,用于A產品生產。 借:生產成本,貸:原材料 (3)3月6日,銷售A產品500件,每件售價60元,共30000元,增值稅銷項稅額3900元,貨款稅款已收到并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (4)3月7日,收到上月應收銷貨款13400元并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:應收賬款 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應付購貨款15000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款
2022-11-29
你好同學 ,分錄較多,老師一一解答,請耐心稍等
2023-12-30
你好 1)3月3日,從紅星公司購入甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中;甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅共計2925元,已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)3月5日,倉庫發(fā)出甲材料1000千克,每千克15元,發(fā)出乙材料200千克,每于克7元,用于A產品生產。 借:生產成本,貸;原材料 (3)3月6日,銷售A產品500件,每件售價60元,共30000兀,貨款收到并存人2T6 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 4)3月7日,收到上月應收銷貨款13400元并存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:應收賬款 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應付購貨款15000元。 借;應付賬款,貸:銀行存款 (6)3月12日,售出B產品100件,每件200元,貨款尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (7)3月15日,向銀行提取現(xiàn)金56000元,以備發(fā)放工負。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 (8).3月16日,以現(xiàn)金支付職工本月工資56000元。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 (9)3月17日,收到銷售A產品貨款20000元,存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (10)3月28日,按規(guī)定提取固定資產折舊5000元,其中生產車間固定資產折日3600元,管理部門固定資產折日1400元。 借;制造費用,管理費用,貸:累計折舊?
2022-11-28
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