你好 留著以后抵扣就可以
老師,上個月有筆進項轉(zhuǎn)出我沒開發(fā)票也沒銷售我就直接零申報了,我上個月進項留底5611,進項轉(zhuǎn)出3611,然后這個月留底就變成了2000,但是進項轉(zhuǎn)出還在就相當(dāng)于我這個月2000-3611=-1611還要交稅,是怎么回事呀,這是扣了2筆進項轉(zhuǎn)出款嗎?
我公司9月份開銷售發(fā)票,因為進項票還沒有回來就全額繳稅了,10月份進項回來了,我留底了,但是沒有庫存商品了,我公司是商貿(mào),一進一出,沒有庫存,這留底咋辦?
老師:我們是一家商貿(mào)公司,以前從來沒有留底稅額,4月份由于以前售出的商品出現(xiàn)了退回,導(dǎo)致4月進項大于銷項,出現(xiàn)留底稅額,這種情況稅務(wù)局會讓退稅嗎?如讓退稅會有涉稅分險嗎?
老師你好,期末留底退稅情況說明怎么寫?商貿(mào)公司,6月份進項發(fā)票對方?jīng)]給開出來,但貨物已經(jīng)到我公司也已經(jīng)銷售了,7月份才給開出,而7月份開的銷項少,進項發(fā)票票額大,全部認(rèn)證,以后就沒有業(yè)務(wù)了,想注銷公司,
就是我現(xiàn)在要注銷公司,已經(jīng)沒有庫存商品了,但是還有待抵扣進項稅沒有抵扣完,多余的進項稅金怎么辦,沒有庫存沒辦法開票了
幫忙開1%的專票,收多少個點不會虧錢?
老師,個體戶可以開專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開進5900的三分壓條,是直接計入成本還是庫存商品
工程公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費,并且申報了個稅,如何做分錄?
老師,問下,餐飲業(yè),一個月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因為業(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤點盤存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用科目下了,匯算填寫納稅調(diào)整明細(xì)表是時賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實收資本中體現(xiàn)嗎? 申報稅務(wù)局的財務(wù)報表時合伙人資本也沒有地方放,如果放在實收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進項沒有銷項要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
請問老師,能講的明白一些嗎?我這數(shù)額較大
增值稅留著以后抵扣 你需要交稅的時候抵扣 你以后還有銷售額的吧 抵扣別的產(chǎn)品的
我不明白怎么抵回來
一般納稅人增值稅等于銷項-進項-上期留底 你現(xiàn)在的這個發(fā)票如果這個月勾選了,就屬于上期留底
老師,我應(yīng)該明白了,謝謝您,那我想問下繳稅抵扣有期限嗎?馬上到年了
抵扣沒有時間限制,留底也沒有時間限制。
我公司9月份開銷售691500元發(fā)票,因為進項票沒有開出來就全額繳稅89000元,10月份進項690000元開出來了,我留底了
就是說,我再銷售開發(fā)票還要拿進項發(fā)票,只是不交稅了是嗎?是不是開出多少就拿多少的進項發(fā)票呢?
你好是的 是這么理解的