同學你好 很高興為你解答 先支付多的,計入預付賬款 攤銷計入制造費用
您好,請問用支票支付生產用廠房租金三萬,分三個月攤銷會計分錄怎么寫另外廠房租金是屬于制造費用還是管理費用考試寫哪個正確?
我想咨詢一個問題就是我們現在租入廠房一年的租金200萬,但是目前支付70萬,會計分錄著呢寫可以嗎?借:預付賬款-房租200 貸:銀行存款70 應付賬款-房租230 攤銷時 借:管理費用(制造費用) 貸:預付賬款
【簡答題】某市房地產開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,向境外A公司租用其在該市購入的辦公用房,用于現行開發(fā)的兩個項目進行經營管理,其中一個項目適用一般計稅方法,另外一個項目適用簡易計稅方法,上述項目的建設規(guī)模均相同。合同約定租期三年,價稅合計419.65萬元,于2021年7月18日一次付清。境外A公司出租的該辦公房于2016年5月購進。請回答下列問題:問題(1):境外A公司出租辦公房增值稅的納稅義務發(fā)生時間?理由?問題(2):房地產開發(fā)企業(yè)在支付辦公用房租金時,履行哪些稅費的扣繳義務,金額分別是多少?問題(3):房地產開發(fā)企業(yè)支付該辦公用房租金,按稅法規(guī)定允許抵扣的進項稅額是多少?申報抵扣的扣稅憑證是什么?
老師您好,我公司廠房進行了改造維修,共計費用100萬元,我按照5年進行攤銷,請問老師,完整的會計分錄是什么?因為我之前沒用過管理費用—長期待攤費用這個科目,我之前攤銷的金額借方是列支管理費用-修理費,貸方列支長期待攤費用,所以不知道怎么用這個科目?
請問之前會計攤銷廠房租金的分錄是 借 制造費用 184340+92170 貸 其他應付款 (已收到票金額553020,攤銷金額276510,其中10月攤銷184340,11月攤銷92170) 她做的是支付是預付廠房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他應付款262080 貸 銀行存款262080 9月 借其他應付款290940 貸 銀行存款290940) 我沒看懂她做的意思 現在我今年2月份又支付了租金 553020,收到對方開票553020,截止目前只收到發(fā)票553020,支付出去的廠房和物業(yè)費1106040 現在我不知道應該怎么做賬務處理,請各位大神賜教
老師,其他業(yè)務收入的款老板專門用一個卡收,次月轉入主卡以主卡做賬為什么要用預收啊根據當月小票借其他應收款老板貸其他業(yè)務收入然后次月借銀行存款貸其他應收款老板,不對嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實際盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當月入庫96.1噸,當月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實際庫存(實地盤點)為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請問一下,公司匯算清繳的時候折舊問題,如果全部都按500w一次稅收的話,清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產有多個,選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分攤?
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務收款的卡,月底老板會把做其他業(yè)務的收入轉到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當月的收入都是次月匯總轉進來,怎么做賬,是記其他應收款老板然后主營業(yè)務收入次月轉進來再做借銀行存款老板貸其他應收款老板可以嗎,還是怎么做啊
我總是不理解,為什么耗費差異是價差?
老師:長投投資一家公司500萬,0元轉給另外公司,確認投資損失500萬,匯算清繳投資收益填寫哪一欄哪行?還有資產損失稅前扣除及納稅調整表填哪行哪列?
請問四層架構的家族控股公司怎樣設置
老師 請問行政復議不是需要先把罰款交上才能申請行政復議么 課堂筆記是這么寫的呀 那這題讓選錯誤的 為什么有C選項呢
發(fā)票三流一致是什么意思
借:預付賬款30000貸:銀行存款30000借:制造費用10000貸:預付賬款10000老師,那是這么寫的嘛?
借:預付賬款30000貸:銀行存款30000借:制造費用10000貸:預付賬款10000 是的
謝謝老師還有一個預提費用現在也應該寫成應付賬款或其他應收款是嗎?
嗯嗯 目前沒有預提費用和待攤費用了
好的呢謝謝老師謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心