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注冊會計師應(yīng)當了解所有于財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制,還是于審計相關(guān)的內(nèi)部控制

2021-12-25 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-25 09:11

你好,是后者的 舉一個例子,安全生產(chǎn)也是內(nèi)控,跟財務(wù)報告也是有關(guān)系,但是跟審計沒什么太大關(guān)系的

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你好,是后者的 舉一個例子,安全生產(chǎn)也是內(nèi)控,跟財務(wù)報告也是有關(guān)系,但是跟審計沒什么太大關(guān)系的
2021-12-25
選擇BC A錯,內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略;D錯,注冊會計師針對財務(wù)報告內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,對非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷,應(yīng)增加“非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”進行披露。
2020-09-23
您好,是的,內(nèi)部控制審計的目的是檢查并評價內(nèi)部控制的合法性、充分性、有效性及適宜性。
2023-08-20
您好,是這樣的,因為針對特定基準日執(zhí)行審計的話,屬于運行時間一段就可以,因為2022年末到5月中間有一段時間
2023-05-09
同學(xué) 你好 不恰當 應(yīng)當了解被審單位內(nèi)部控制 不能僅靠歷史經(jīng)驗而得出被審單位內(nèi)控運行有效
2022-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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