你好! 需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款科目的。
原做賬會(huì)計(jì)把老板打入公司的錢計(jì)入其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在已經(jīng)都用到工程上了,賬上也沒錢了,現(xiàn)在流入的錢是問親戚借的無息借款,我需要把之前掛在其他應(yīng)付款的轉(zhuǎn)入實(shí)收資本么?
老師 之前會(huì)計(jì)把企業(yè)和個(gè)人的借款都計(jì)入了短期借款科目 (手工賬),那我需要都轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收科目嗎
老師您好:期初余額掛的短期借款有幾筆,我現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款科目(企業(yè)間的借款),后面直接寫一筆借:短借,貸:其他應(yīng)收款就可以了是嗎
老師,股東跟公司借款,公司跟股東借款,每個(gè)月這個(gè)股東科目其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有數(shù)據(jù),之前的會(huì)計(jì)告訴我每個(gè)月這兩個(gè)科目互沖一下,把其中一個(gè)科目調(diào)平,這樣合理嗎
老師,我們兩個(gè)公司之間往來借款,可不可以都通過其他應(yīng)付款一個(gè)科目來核算,比如一筆借款,借出去的公司要計(jì)入其他應(yīng)收,收到借款的必須要計(jì)入其他應(yīng)付科目嗎,可不可以兩個(gè)公司用其他應(yīng)付款這這個(gè)科目來記賬,這樣做賬好做,對(duì)賬也好對(duì)
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)