你好! 購入包裝物 借:周轉(zhuǎn)材料-包裝物 貸:銀行存款 領用結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:周轉(zhuǎn)材料-包裝物
工會經(jīng)費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經(jīng)費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費一系列會計分錄應該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務報表和匯算清繳報表用的準則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準, 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務收入,與我們電子稅務系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進行賬務處理。
老師我24年4季度利潤負的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預繳補上嗎?如果不補全面的利潤還是負的可以嗎?
企業(yè)所得稅預繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當月取得發(fā)票,當月分攤費用,還是下月分攤費用,會計分錄怎么寫?
老師我們是工廠,購入的包裝物 生產(chǎn)出貨的時候直接就用了,沒有出庫單這一步
就是放那兒慢慢用這樣子 那可以在購入時這兩筆分錄一起做嗎
沒有出庫單,也可以定期結(jié)轉(zhuǎn)成本。
那老師是每個月底結(jié)轉(zhuǎn)一次成本可以嗎?因為每次用多少 沒辦法統(tǒng)計,也沒辦法統(tǒng)計每月使用次數(shù) 不固定
可以的,每個月估計一個數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)一次沒問題的。
老師這些包裝物不確定需要用多久 ,那我分幾個月結(jié)轉(zhuǎn)合適呢
這個需要根據(jù)你們的經(jīng)驗預估了,實際使用情況是多久采購一次,把采購金額除以月數(shù),每個月就按這個預估。
公司是新成立不久的老師 前期銷售不穩(wěn)定
這個需要你們自己預估一下吧,根據(jù)銷售額,看一個月大概需要多少,就按一定的比例結(jié)轉(zhuǎn)吧。