你好,金額變大的原因是什么呢
老師9月1日起是所有的員工都必須買社保嗎?我們公司還有些員工沒有買社保
一般納稅人開具普通發(fā)票怎么納稅?為什么同樣是基站工程,個人代開是1%稅率,一般納稅人是9%稅率?
集團(tuán)會計做兩家公司賬,但只在一家公司發(fā)工資。另一家公司計提的工資是支付給集團(tuán)公司不支付給個人的,這筆工資涉及個稅問題嗎
其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)余額這代表什么
老師,要想實現(xiàn)成本按規(guī)矩核算,內(nèi)控應(yīng)該要些什么要求
你好,老師單位有一般納稅人,個體,小規(guī)模,平常老板吃飯應(yīng)酬還是員工聚餐,這個餐費(fèi)發(fā)票開一般納稅人是不是得有實際報銷走賬才可以,這個有沒有要求或者和公司業(yè)務(wù)要匹配值說,小規(guī)模是不是就可以開來做賬,納稅調(diào)增就行
我們商貿(mào)賣東西的,55元運(yùn)費(fèi)記什么費(fèi)用?
老師,罵水果的實操在哪里面
老師,有內(nèi)銷,有出口的,怎么計算稅負(fù)率呀
老師,公司名稱變更線上可以辦理嗎?公司在深圳這邊,有辦理過的能不能發(fā)下流程看下
應(yīng)該是車管所算的計提折舊跟我們會計上的計提折舊算法不一樣,所以導(dǎo)致金額變多了
最簡便的方法就是,專票那張票做一個紅沖分錄,新的發(fā)票正常入固定資產(chǎn)
專票已經(jīng)做紅沖分錄,那現(xiàn)在普通發(fā)票那張應(yīng)該怎么入賬呢,你有看我上面發(fā)給你的圖片?
你好沒有圖片哦。你在確定一下
是這樣做分錄?借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付帳款 貸 營業(yè)外支出
老師這個應(yīng)該怎么入賬
就是最開始的時候那張專用發(fā)票已經(jīng)付錢過去了,現(xiàn)在因為二手市場算的價格高了,所以要把差價付給對方公司
老師能回一下話?
你好,不掛營業(yè)外支出??梢話斐善渌麘?yīng)付款。你之后付了這筆款,再沖回來。
4萬多是之前已經(jīng)付了
就是原本的增值稅發(fā)票是4萬多的,然后當(dāng)月已經(jīng)付款給對方公司了,但是因為后面這張發(fā)票不符合車管所的要求,所以沖紅了,然后后面對方根據(jù)二手市場開了一份7萬多的普通發(fā)票,所以當(dāng)中有3萬多的差價要付給對方公司,然后剩下的4萬多是先前付了,我想問一下就是完整的分錄是怎么做
那掛成銀行存款。當(dāng)時掛的借固定資產(chǎn)貸銀行存款 4萬多;你現(xiàn)在收到去7萬多,你可以沖回這筆分錄,重新做成:借固定資產(chǎn)7萬多貸應(yīng)付款中3萬多,銀行存款4萬多
那這樣的這個月的銀行賬就對不上啦,我意思我們原本已經(jīng)付了4萬多給對方了,但是后面這份專用發(fā)票沖紅了,如果我再重新做一筆銀行存款,那這個月豈不是多付了4萬多的錢?
沒有多付啊,銀行存款對得上撒。你這個月銀行存款一個在貸方一個在借方。你再思考一下
你可以發(fā)一下完整的分錄給我? 為什么銀行存款在借方呢,那在借方那我豈不是收多了4萬多了?
你先把你4萬多那張專票入賬的你做的分錄給我,
這是做固定資產(chǎn)和付款的分錄,因為當(dāng)中包含了其他資產(chǎn)所以直接看機(jī)動車的金額就可以:借:固定資產(chǎn)/運(yùn)輸設(shè)備 42231.77 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 5490.13 付款分錄 借:應(yīng)付賬款 47821.9 貸:銀行存款47821.9
好的。直接做這一筆:借:固定資產(chǎn)/運(yùn)輸設(shè)備 =72775-42231.77=30543.23? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出5490.13貸:應(yīng)付賬款 =25053.1
不是,我說過7萬多是普通發(fā)票來的,怎么能有稅額抵扣了,就是前面的是專用發(fā)票已經(jīng)沖紅了,后面開的是普通發(fā)票
是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊~你之前做了抵扣現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出啊
不是我先前沖紅的憑證已經(jīng)做了6千多的進(jìn)項轉(zhuǎn)出了呀,那現(xiàn)在再做一筆那不是重復(fù)了?還有固定資產(chǎn) 價值不是7萬多? 為什么是直接入3萬多呢,我在固定資產(chǎn)模塊做了變動單了
你上述的圖片看不出來你做了進(jìn)轉(zhuǎn)。你只有一筆6千多的進(jìn)項是抵扣,不是進(jìn)轉(zhuǎn)。