 
                            你好,金額變大的原因是什么呢

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,我們公司以前物管費都是一年開一次發(fā)票的,去年十二月份開了前面十一個月的發(fā)票,然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費之后,我們就換物業(yè)公司了,所以現(xiàn)在原物業(yè)公司覺得我們一月份繳納的唔物管費128太低,所以就不給我們開票,只給了收據(jù),拿到收據(jù)我當(dāng)時書掛在其他應(yīng)收款這家公司,現(xiàn)在一年又快過去了,如果對方堅持不給我們發(fā)票,而我們也不能因此和他們關(guān)系鬧僵,因為金額很小,那我這邊怎么來沖這筆應(yīng)收款比較好呢,對方說可以給我們停車費那種手撕發(fā)票
我想問一下原本對方公司開了一份機(jī)動車專用發(fā)票給我,不含稅金額是42331.77,稅額是5490.13,但因為車管所要求機(jī)動車發(fā)票不能跟其他資產(chǎn)一起開具,所以把發(fā)票沖紅了,然后對方按照車管所的要求重新開具一份金額72775的普通發(fā)票給我公司,那么我現(xiàn)在在固定資產(chǎn)模塊也做了變動單,那那么我應(yīng)該怎么入賬呢
我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人,主營銷售不動產(chǎn),進(jìn)項稅額可以抵扣,2016年我們在現(xiàn)在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地,當(dāng)時蓋是為了防止清地以后,村民再入內(nèi)種樹,現(xiàn)在有另外一個房地產(chǎn)公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當(dāng)于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務(wù)代開10萬的建安服務(wù)的發(fā)票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報的時候還會跟不動產(chǎn)那邊的進(jìn)項稅額沖抵嗎?我們實際上就想單獨把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應(yīng)該要如何開發(fā)票比較好,謝謝!
你好,老師,我們是國企,給廠房安裝了鍋爐房,天然氣公司給我們開了施工費的發(fā)票,然后我看了一下這個安裝清單,除了很小的一部分人工費之外,鍋爐房的安裝占了很大一部分,然后其他安裝了一些鋼管轉(zhuǎn)換鍵,閥門之類,我現(xiàn)在的問題是老板讓我們把這個發(fā)票入固定資產(chǎn),發(fā)票金額有20萬,但是上面開的是施工費,我們要不要對方重新給我們開一張發(fā)票,他既然是施工費的話就是費用,怎么能入固定資產(chǎn)呢,老師,你覺得呢
我公司出售自用車輛,收款18500元,舊貨交易市場給購買方開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我想問一下,我們公司要按照收款金額繳納增值稅還是按照固定資產(chǎn)清理后的收益繳納增值稅??? 咨詢稅務(wù)局辦事人員說,按照收款金額繳納增值稅,如果按照這個金額繳納增值稅那我們的收入就是16371.68元,我們固定資產(chǎn)清理后的收益是12610.99元,這中間的差額怎么處理啊? 還有公司不想按照未開票收入申報,我們想開票,請問我們需要開什么發(fā)票?普通發(fā)票還是機(jī)動車銷售發(fā)票?。?/p>
 
                老師,一般納稅人本月開票金額1502375,怎么計算本月需票多少抵扣?
老師好,單位職工在職非工傷去世,單位一次性發(fā)撫恤金最末月工資×20個月,怎么做分錄,這筆錢交個稅嗎?
老師,你好,請問殘保金申報,怎么取數(shù)據(jù)
初級會計題庫在哪里?
公司可以不設(shè)立監(jiān)事嗎
交水電費需要什么憑證呀
老師辦公用的辦公桌怎么做賬
老師,請問遞延所得稅資產(chǎn)在計提壞賬時是怎么做分錄的,謝謝
注冊資本實繳后多久交印花稅?
老師,你好!我現(xiàn)在去法律咨詢公司做財務(wù),公司是小規(guī)模,之前就外包代理記賬,老板說我去是幫他整理各公司的收入支出,還有把控稅務(wù)風(fēng)險,我有點擔(dān)心會不會有什么不正常的操作?如果是正常情況,我是可以做手工賬內(nèi)賬嗎?
應(yīng)該是車管所算的計提折舊跟我們會計上的計提折舊算法不一樣,所以導(dǎo)致金額變多了
最簡便的方法就是,專票那張票做一個紅沖分錄,新的發(fā)票正常入固定資產(chǎn)
專票已經(jīng)做紅沖分錄,那現(xiàn)在普通發(fā)票那張應(yīng)該怎么入賬呢,你有看我上面發(fā)給你的圖片?
你好沒有圖片哦。你在確定一下
是這樣做分錄?借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付帳款 貸 營業(yè)外支出
老師這個應(yīng)該怎么入賬
就是最開始的時候那張專用發(fā)票已經(jīng)付錢過去了,現(xiàn)在因為二手市場算的價格高了,所以要把差價付給對方公司
老師能回一下話?
你好,不掛營業(yè)外支出??梢話斐善渌麘?yīng)付款。你之后付了這筆款,再沖回來。
4萬多是之前已經(jīng)付了
就是原本的增值稅發(fā)票是4萬多的,然后當(dāng)月已經(jīng)付款給對方公司了,但是因為后面這張發(fā)票不符合車管所的要求,所以沖紅了,然后后面對方根據(jù)二手市場開了一份7萬多的普通發(fā)票,所以當(dāng)中有3萬多的差價要付給對方公司,然后剩下的4萬多是先前付了,我想問一下就是完整的分錄是怎么做
那掛成銀行存款。當(dāng)時掛的借固定資產(chǎn)貸銀行存款 4萬多;你現(xiàn)在收到去7萬多,你可以沖回這筆分錄,重新做成:借固定資產(chǎn)7萬多貸應(yīng)付款中3萬多,銀行存款4萬多
那這樣的這個月的銀行賬就對不上啦,我意思我們原本已經(jīng)付了4萬多給對方了,但是后面這份專用發(fā)票沖紅了,如果我再重新做一筆銀行存款,那這個月豈不是多付了4萬多的錢?
沒有多付啊,銀行存款對得上撒。你這個月銀行存款一個在貸方一個在借方。你再思考一下
你可以發(fā)一下完整的分錄給我? 為什么銀行存款在借方呢,那在借方那我豈不是收多了4萬多了?
你先把你4萬多那張專票入賬的你做的分錄給我,
這是做固定資產(chǎn)和付款的分錄,因為當(dāng)中包含了其他資產(chǎn)所以直接看機(jī)動車的金額就可以:借:固定資產(chǎn)/運(yùn)輸設(shè)備 42231.77 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 5490.13 付款分錄 借:應(yīng)付賬款 47821.9 貸:銀行存款47821.9
好的。直接做這一筆:借:固定資產(chǎn)/運(yùn)輸設(shè)備 =72775-42231.77=30543.23? ? 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出5490.13貸:應(yīng)付賬款 =25053.1
不是,我說過7萬多是普通發(fā)票來的,怎么能有稅額抵扣了,就是前面的是專用發(fā)票已經(jīng)沖紅了,后面開的是普通發(fā)票
是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊~你之前做了抵扣現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出啊
不是我先前沖紅的憑證已經(jīng)做了6千多的進(jìn)項轉(zhuǎn)出了呀,那現(xiàn)在再做一筆那不是重復(fù)了?還有固定資產(chǎn) 價值不是7萬多? 為什么是直接入3萬多呢,我在固定資產(chǎn)模塊做了變動單了
你上述的圖片看不出來你做了進(jìn)轉(zhuǎn)。你只有一筆6千多的進(jìn)項是抵扣,不是進(jìn)轉(zhuǎn)。