您好,也是你們公司的加工廠嗎?這種情況,借:原材料——鋼材,貸:庫存商品——鋼材

老師下午好,請教一個問題,我公司做鋼材貿(mào)易的,現(xiàn)在租了一塊地準(zhǔn)備做倉庫,這塊地還沒有進行施工過,后期處理應(yīng)該是要填平翻修等等,現(xiàn)在公司買了一臺起重機安裝在這塊地上,起重機二十萬是二手的沒有發(fā)票,我會計做了固定資產(chǎn),稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續(xù)買了安裝這臺起重機要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發(fā)票,我是想問這個會計和稅法我要怎么處理,后面零件有發(fā)票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費用里面的這樣對嗎
老師 我們是鋼材行業(yè) 買進來 賣出去 不加工 最近這兩個月鋼材一直下跌 我們都是虧本賣 老板感覺不好做 就想全部處理了 全都是虧本賣 低于成本七八百 這種情況我咋做賬呢
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實不符,主要有以下幾點情況:1,開票明細(xì)和實際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個月,比如我們買的A原材料,當(dāng)月買進,當(dāng)月就出了,但是我們買A的時候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導(dǎo)致我財務(wù)無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費,我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢?
老師 我們是銷售鋼材 買進來賣出去 不涉及加工 這個月虧了幾十萬老板不做了 把剩下的80噸鋼材準(zhǔn)備拉回山東的加工廠用 這種我怎么做賬呢
老師是這樣的,我家農(nóng)產(chǎn)品、花生的,初加工,因為之前一直都銷售是后期成立的公司,機器設(shè)備沒有發(fā)票,也開不進來。我之前用留底推庫存,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)現(xiàn)成本過高,導(dǎo)致一直在虧順。所以我想換一種結(jié)轉(zhuǎn)方法,分?jǐn)?,但是賬上又沒有機器,我就有點不知道怎么做了。在一人工費這里,沒有對公轉(zhuǎn)賬,還有工人這我怎么做不涉及社保,都是零散工人,都是農(nóng)民。我想按幾個步驟來消耗材料。也不知道這么做可不可以。大概呢,我知道,但是又不知道怎么下手做賬。
老師,2024年的殘保金不應(yīng)該是2025年再申報嗎?為什么在2024年11月29日就申報了呢?
郭老師,我們賬上是盈利100萬,未分配利潤那,但我們所得稅匯算那邊是虧損的,我們有研發(fā),這是什么情況
級配石是沒有水泥的嗎?稅率是13%
老師,這個要怎么處理啊
老師公司增資 自然人股東需要繳納個稅嗎
老師問一下23年已經(jīng)抵扣的進項現(xiàn)在稅務(wù)局通知說可能對方商品代碼開錯了開成生活服務(wù)了讓我進項稅額轉(zhuǎn)出,這個怎么操作???怎么去電子稅務(wù)局去轉(zhuǎn)出?
老師,通行費還有不征稅的嗎?
股東打款備注注冊資金能計入實收資本嗎?
做內(nèi)賬需要綁定辦稅員嗎,有沒有風(fēng)險
老師,房產(chǎn)稅是不是自用和承租方的稅率是不一樣的?
是的 都是老板的公司 但是我們這個公司不做了 把剩下的庫存80噸 拉回山東去用 我該怎么做賬呢 以后這個公司也不做了 我收尾的話這個張怎么做
不是一個公司,那就是說加工廠和現(xiàn)在的公司是兩套賬?
對的 一個在山東是加工廠 一個在成都專門賣鋼材 分開的公司 沒有任何聯(lián)系 現(xiàn)在成都賣鋼材做不下去 了 把剩下的庫存80噸 拉回山東去用 公司也不做了 我該怎么做賬呢
賣鋼材的公司不做了肯定要做清算注銷,清算之后老板名下剩余的資產(chǎn)包括鋼材可以回山東的公司入賬,這是兩回事,不用在賬務(wù)上混在一起。