你好 ; 紅沖了專票 就是紅沖了收入 :借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款或者銀行存款 ; 你抵扣是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 你月末把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)了
這月沖紅的專票,上個(gè)月抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)稅額8000多,這個(gè)月做負(fù)數(shù)后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負(fù)數(shù)增值稅下個(gè)月還能在賬上抵扣嗎?現(xiàn)在銷項(xiàng)增值稅在借方有7000多。這個(gè)月要如何做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票10萬(wàn)后面說(shuō)明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開(kāi)就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開(kāi)了一張2萬(wàn)稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過(guò)賬了 老師 這個(gè)問(wèn)題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票10萬(wàn)后面說(shuō)明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開(kāi)就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開(kāi)了一張2萬(wàn)稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過(guò)賬了 老師 這個(gè)問(wèn)題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師前期紅沖了增值稅專票 現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)本月全都抵扣了還交了3萬(wàn)多 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呀老師
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)專票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)抵扣了,今年9月份沖紅重新開(kāi)了,怎么做賬務(wù)處理?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷嗎?沒(méi)有租車協(xié)議
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊(cè)是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有收到,賬面沒(méi)有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開(kāi)發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜?jiàn)大客戶,用公費(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題問(wèn)的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對(duì)
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購(gòu)買的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 一樣的正常結(jié)轉(zhuǎn) 只是金額負(fù)數(shù)? ?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣嗎老師
你好; 是的 。 就是這樣來(lái)轉(zhuǎn)? ?