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老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建賬時(shí)非損益類有期初余額,本年累計(jì)借貸方。但給我科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計(jì)發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。

2021-12-24 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-24 10:44

你好; 你是打算2022.1月開始建賬嗎

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快賬用戶8757 追問 2021-12-24 10:54

拿到是今年9月的科目余額表,從10月份開始建賬

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齊紅老師 解答 2021-12-24 10:57

你好;? ?意思要年中建賬的話。 那么你 應(yīng)該損益科目都要錄入 本年累計(jì)金額的。 其他非損益科目 直接錄入 期末數(shù)據(jù)即可??

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快賬用戶8757 追問 2021-12-24 11:03

老師,還有期初數(shù)啊,非損益類錄入了本年累計(jì)借貸方系統(tǒng)自動(dòng)算出期初余額,但是我的科目余額表有本期發(fā)生額借貸方和本年累計(jì)借貸方,這幾個(gè)數(shù)怎么錄入新建賬套里面的本年累計(jì)借貸方。

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齊紅老師 解答 2021-12-24 11:06

你好 ;? 是的 。 錄入 你們? 本年累計(jì)? 借貸方金額 。 期初的也得錄入的??

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你好; 你是打算2022.1月開始建賬嗎
2021-12-24
同學(xué)你好 直接錄入就可以了 按照科目余額表
2021-12-24
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會(huì)有余額,有借方,有貸方,會(huì)有余額。這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級(jí)明細(xì)科目,如果說(shuō)對(duì)方做了三級(jí)呢,就是錯(cuò)誤的,你直接把對(duì)方給你的余額里面的二級(jí)明細(xì)科目和三級(jí)明細(xì)科目合起來(lái),作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-24
你好,如果你不是從期初建賬,那么你只要把資產(chǎn)的期末余額填上,負(fù)債期末余額,所有者權(quán)益余額填到新賬套即可,如果是從期初建賬填,那么你要錄入期初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方以及期末余額
2020-11-18
學(xué)員你好,期初建賬只需要將“期末余額”的借貸方填進(jìn)去就可以了。
2021-06-04
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