你好你們銀行那邊查不查你們單位申報給稅務局的財務報表,如果不查的話,你可以自己修改一下的,把你的利潤改成是盈利的,可以看一下學堂貸款報表編制的課程。
老師,請問下公司在基本戶有申請貸款,后11月又在微業(yè)貸申請貸款,現(xiàn)在是銀行需要我們提供11月份的報表,但是領導又不想讓他知道有微業(yè)貸這個貸款,那么微業(yè)貸的借款可以不做賬里面不讓對方看出來嗎?
老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師,我們利潤表11月份是負的400多萬,現(xiàn)在貸款銀行是貸不下來款,11月份我有200多萬的成本票入賬了,我們現(xiàn)在能調(diào)整11月份的報表嗎
老師們,我有個問題:2021年的匯算清繳已經(jīng)做完了,但前任會計將2021年的成本暫估了600萬,但今年4月份實際來的成本發(fā)票是200萬,我在4月份做賬是不是: 借:利潤分配未的—未分配利潤 -400萬 貸:應付賬款/銀行存款 -400萬 借:利潤分配-未分配利潤 200萬 貸:應付賬款/銀行存款 200萬
老師,您好,公司老板準備買蘋果手機,用對公賬戶付費,開公司普票,這樣可以嗎?請問這樣該怎么做憑證?
@董老師,那這么說,這兩家提供的資格性審查都沒響應,屬于不滿足三家的廢標情形吧
老師我們養(yǎng)老保險失業(yè)工傷保險都已在河北CA上添加成功,也增人了,,社保一體化平臺都辦好了,但是我們要是9月沒錢不交養(yǎng)老保險等社保的話,是不是最好等到10月份再進行稅務關聯(lián)比較好?要不然月稅務關聯(lián)了,不繳費會有滯納金
老師,一自然人,如果是兩家公司的法人代表,兩家公司生意有來往,會有什么稅務風險嗎?
老師,會計核算各個崗位的工作內(nèi)容或者說是注意事項有嗎?不明太明細,簡單易懂的就行
老師 您好,采購不要票的業(yè)務 如何做分錄,企業(yè)所得稅如何做匯算清繳調(diào)整
老師,請問房產(chǎn)稅的征收范圍,包括地面道路工程及排水工程還有地下消防工程及圍墻,保安室還有辦公室嗎
成立的商會協(xié)會,怎么做賬?跟平時的公司有什么不同?
老師,我們不是銀行和金融機構 只是公司與公司之間的臨時借款,對方給我們轉(zhuǎn)了一筆2萬的利息 這種需要計提增值稅嗎?
電子稅務局怎么申請退以前屬期繳錯的印花稅
銀行問我有沒有上報給稅局 ,他這么問應該是要查的吧
是的 要查你們申報給稅務局的
11月份的應該12月15號都申報了是吧
按月申報的話會的,但是按季度申報的話,應該是在下一個月申報。
那也就是11月份的200多萬成本票,我可以抽出來先不做可以把
你好 是的 可以的 可以的
我今年想做盈利的話,這200多萬的成本票我還不能入咯,可以放在明年1月份嗎,跨年的發(fā)票沒事吧
你好 有項目名稱嗎 年發(fā)票有備注沒有 自己判斷下 不清楚你們的成本你那個不能呢個具體的分出來
沒有,就是開的設計費,只是開的日期是今年的,明年不是跨年了么,有沒有規(guī)定你2021年的票不能入到明年
你好 沒有的 但是企業(yè)有一個權責發(fā)生制 你看對應的收入