您好,2019年付款是有沒有確認相關材料成本呢?發(fā)票是可以用的,相關進項也是可以抵扣的。但是要注意所得稅匯算清繳問題。
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當時沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬啊!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
就是掛靠我們公司的那個承包商工程完了,我們把稅費和管理費收了就把剩下的錢打給他了,然后他可能就是以私人的名義轉給供應商材料款,那邊可能不能以私人的名義轉給公司,所以那個承包商就把錢又打給我們,讓我們來轉給那個材料供應商。因為材料供應商是跟我們開的發(fā)票,我們銀行的賬一進一出是平的,我們怎么做賬。
老師你好,我想咨詢下,我公司2019年打了一筆材料款給供貨商,然后供貨商當時開票給我們了,但是忘記寄給我們了,他們那邊的賬就平了,我們這邊的賬還沒平,我清賬就叫對方開票給我。然后對方把2019年開的發(fā)票給我,這個發(fā)票我還能用嗎?
老師,我想問下,就是我們供應商給我們開的發(fā)票,我抵扣掉了,然后對方也給我們開了負數(shù)發(fā)票過來,我這邊收到負數(shù)發(fā)票如何做賬呢?
老師,想問問,客戶把我們裝貨的膠框搞丟了,然后我們要客戶賠款,客戶要我們膠框發(fā)票給他才給賠款,然后呢,我們讓廠家開票給客戶,客戶把錢轉給廠家,相當于客戶買膠框賠給我們,但是呢我們領導又說讓廠家先把那筆款轉給我們的供應商,然后供應商這邊給我們送貨了,有一部分貨就以贈送的方式送貨給我們,抵扣這個款
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
沒有確認成本,就掛著像呢,
那如果我入這個發(fā)票,是不是要調當年的未分配利潤呀
對于企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務所取得的發(fā)票,都是可以而且應該要入賬的。所以,企業(yè)取得的跨年的發(fā)票也是可以入賬,只是一般這種發(fā)票處理起來比較麻煩。如果不涉及損益類的科目,或者涉及金額較小,可以直接入賬;如果涉及損益類的科目,則還會影響到去年的利潤和所得稅,就要重新申報以前年度的年報等。
好的,謝謝老師
您好,希望我的回復對您有所幫助,也請對我的解答給予評價。