借管理費(fèi)用等? 貸銀行存款,如果是獨(dú)立核算,分公司無(wú)票不得稅前扣除
總分公司,分公司獨(dú)立核算以后,分公司使用總公司的固定資產(chǎn)(所有權(quán)屬于總公司);若后期分公司購(gòu)進(jìn)的設(shè)備構(gòu)成固定資產(chǎn),由總公司支付后(所有權(quán)屬于總公司),分公司使用。若購(gòu)進(jìn)的設(shè)備,不構(gòu)成固定資產(chǎn)的,則有分公司自行支付。。。問(wèn)題1:是否構(gòu)成固定資產(chǎn),或多大的金額屬于固定資產(chǎn),是由公司自行決定嗎?是的話,是依據(jù)分公司的政策還是總公司的政策呢???問(wèn)題2:構(gòu)成固定資產(chǎn)的入總公司的賬,由分公司使用,總公司計(jì)提的折舊可以分?jǐn)偨o分公司計(jì)入分公司的成本費(fèi)用嗎???問(wèn)題3:稅法規(guī)定:新購(gòu)進(jìn)的且單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的設(shè)備、器具可一次性折舊,產(chǎn)生的稅會(huì)差異是每年計(jì)算所得稅的時(shí)候調(diào)整吧???
老師好,我們有一家總公司有一家分公司,然后機(jī)器設(shè)備是總公司無(wú)償給分公司使用,有協(xié)議,然后業(yè)務(wù)在分公司,關(guān)于機(jī)器的維修成本和收入都算分公司的,現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)一批機(jī)器配件,是以總公司名義購(gòu)進(jìn)入的總公司庫(kù),可是用還是分公司在用,這如何做賬處理?
老師您好!我問(wèn)一下,就是我們有個(gè)分公司是非獨(dú)立核算的,分公司的業(yè)務(wù)都是總公司開(kāi)票,總公司入賬,然后又想要分清總公司跟分公司的收入,可以在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目設(shè)一個(gè)這個(gè)分公司的收入科目嗎,比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-xx分公司收入,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,現(xiàn)在要核算我們分公司的23年年度匯算清繳,現(xiàn)在的問(wèn)題是我們分公司維修機(jī)器消耗的配件部分是從總公司拿的,維修多少就付多少費(fèi)用給總公司,但如果是分公司已經(jīng)跟總公司買斷的配件就不需要付給總公司,然后按月和總公司對(duì)賬整體核對(duì),兩邊的配件款差再付款。當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是直接根據(jù)使用總公司的配件量結(jié)算成本,但沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,會(huì)影響到我的匯算清繳嗎
老師,您好。公司性質(zhì)是民用爆破物品銷售,總公司是在市上,分公司在縣上,總分公司都是一般納稅人??偣竞头止臼遣扇∑髽I(yè)所得稅和增值稅獨(dú)立核算?,F(xiàn)在總公司要收回經(jīng)營(yíng)權(quán)所以分公司得注銷。現(xiàn)在分工司欠總公司配送服務(wù)費(fèi)94萬(wàn)掛在應(yīng)付賬款。(總公司已開(kāi)票,分公司已進(jìn)項(xiàng)稅抵扣)現(xiàn)在達(dá)成協(xié)議分公司倉(cāng)庫(kù)給總公司用三年,配送車輛一輛總公司接手使用,分公司只用支付欠款16萬(wàn))請(qǐng)問(wèn)要如何會(huì)計(jì)處理才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)???
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開(kāi)出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開(kāi)票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問(wèn)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國(guó)有企業(yè)用自己?jiǎn)挝坏姆孔拥謧鶆?wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開(kāi)票,這個(gè)票具體怎么開(kāi)具
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)減了折舊費(fèi)。這樣的報(bào)表有問(wèn)題沒(méi)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因?yàn)槲抑芭e(cuò)了 現(xiàn)在想問(wèn)一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨(dú)做一張房租的記賬憑證
入庫(kù)入在了總公司,如何出庫(kù)下成本?
同學(xué),既然是分公司用就要做到分公司呀,總公司不入庫(kù)
可是付錢的是總公司啊
那總公司做其他應(yīng)收款就行了呀,也不用入庫(kù)
那就是分公司入庫(kù),做其他應(yīng)付款,總公司借其他應(yīng)收款,總分公司之間不用任何協(xié)議嗎?這往來(lái)最后如何處理呢,也不能一直掛著啊
你要給錢給總公司呀,怎么會(huì)一直掛著呢
嗯,給錢的話需要簽什么協(xié)議嗎
不需要簽什么協(xié)議
這可以嗎,分公司有了支出但是沒(méi)有票啊?
無(wú)票只是不得稅前扣除,不影響做賬
出庫(kù)同時(shí)是要入成本的,那可以稅前扣除這些成本嗎?
無(wú)票不得稅前扣除
那這樣操作肯定不行啊,成本還是很大的,您還有別的好的辦法嗎
你想扣除你就要取得你們分公司抬頭的發(fā)票呀。
那總公司也不賣配件啊
同學(xué),這個(gè)誰(shuí)給你開(kāi)發(fā)票問(wèn)題你們就要自行去協(xié)商了,稅務(wù)是供應(yīng)商或者總部開(kāi)給你都可以