你好,減去這部分應該是你們的減免稅額吧?

老師,企業(yè)所得稅這個主表12行,小微企業(yè)按20%繳納所得稅,這行不是應該填寫25%減20%的差額嗎?我不理解這行為什么填利潤總額的20%呢?
老師 這個申報企業(yè)所得稅 如果實操過程中季度利潤總額25萬,那按小微企業(yè)政策減按25%的應納稅所得額的 20%稅率計算, 那在申報過程中怎么修改那25%的稅率呀?
我公司在申報季度企業(yè)所得稅的時候,符合小微企業(yè),只征收利潤總額的25%,按道理應該是利潤總額×25%×20%啊,為什么申報表沒有乘以20%呢?
企業(yè)所得稅申報表A類時,實際利潤總額是281586.34,小微企業(yè),計算應補所得稅額時281586.34*25%*20%=14079.32.為什么還要減半281586.34*25%*20%*50%呢
老師,我填報企業(yè)所得稅時候表格提示我們是小微企業(yè),我司利潤總額是178918.9元,按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策一季度的所得稅應該是8945.95元,但是申報企業(yè)所得稅時候稅率直接按利潤總額*25%收的,為啥不是利潤總額*25%*20%呢?
建筑公司開票可以開,商鋪新建墻體嗎?建筑服務*商鋪新建墻體,這樣開票可以嗎?建筑服務下選擇其他建筑服務,
預繳增值稅抵減是在增值稅申報表哪一塊
老師,工會經(jīng)費不能加計扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報表,應該怎么改???
工會申報記錄從哪查呢
應交稅費為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進去開票可以嗎
合并報表的分錄怎么寫?第一年,母公司長投350萬,占子公司51%股份,子公司注冊資本為1000萬,第二年長投 400萬,那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤有關系嗎?和另外那個占49%的公司有關系嗎
兩年前出口退稅的單子,進項忘了開出來,現(xiàn)在可以補開補退的嗎
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時其他應付款項的其他公司的款項轉收入是營業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不
對的,有時要再*50%,在課程里面練習時,有的小微企業(yè),在計算減免稅時,又不要再*50%,再填A表時,總在減免稅那會錯。
我這塊不清楚
這個你需要具體看一下他的那個納稅所得額是多少,才能決定怎么減免
那稅所得額,在100萬以下就是50w*25%*20%,在100-300之間,就是150萬*50%*20%。
我不懂,有時練習時會遇到100萬以下,50萬*25%*20%再50%,我不知道什么情況下還要再*50%,
是分企業(yè)的性質(zhì)嗎?還是其他
100萬以內(nèi)是25%乘以20%一百萬,以100萬到300萬之間,是50%乘以20%。
那老師,為什么課程的這個企業(yè)中減免稅額是:281586.34?25%-281586.34?25%?20%?50%=7093.66,為什么還要?50%
而不是281586.34?25%?20%=14079.32為什么還要再?50%!我這塊比較迷
最后這個50%是不是最新政策減半征收啊。
哦哦,新政策減半征收,那什么情況下會是新政策減半征收?
就是現(xiàn)在就是在減半征收了。
哦哦 ,好的,非常感謝!
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