您好,這個(gè)不包含增值的
請(qǐng)問年度利稅是怎樣計(jì)算,稅費(fèi)+利潤(rùn)總額嗎,這里的稅費(fèi)是指實(shí)繳還是應(yīng)繳呢,是包括所有稅費(fèi)嗎,是不是增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅這些,個(gè)稅包含嗎
老師你好,我附加稅是按增值稅的百分之732交的,那我計(jì)算我年交增值稅總額的時(shí)候,直接用利潤(rùn)表上附加稅總額除以百分之十行嗎?這樣計(jì)算對(duì)嗎
年利稅總額=企業(yè)年利潤(rùn)總額+上繳的稅金(包含增值稅、附加稅) 這樣理解對(duì)嗎?
企業(yè)信用年報(bào),利潤(rùn)總額就是負(fù)數(shù)也需要填寫嗎??jī)衾麧?rùn)需要填寫負(fù)數(shù)嗎?納稅總額就是就是利潤(rùn)表里面那個(gè)稅金及附加嗎?還是所有稅款的總額,印花稅增值稅個(gè)稅附加費(fèi)?
工商年報(bào)納稅總額包括(增值稅,城建稅,教育費(fèi)附近,地方教育費(fèi)附加,水利建設(shè)基金,印花稅)的實(shí)繳金額數(shù)總和對(duì)嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯(cuò)了問題,所以回答錯(cuò)了,是老板從公司拿了300萬的錢,怎么辦?不要回答讓老板再還給公司
老師,麻煩問下,我們銷售黃金,顧客又回來換款,我們?cè)趺蠢U稅,然后我們?cè)侔堰@個(gè)舊料銷售出去是否需要繳納消費(fèi)稅
老師,我之前給客戶開具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對(duì)這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對(duì)方有沒有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請(qǐng)問以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫
初級(jí)會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國(guó)營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請(qǐng)問公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請(qǐng)問用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
百度查的 利稅總額=產(chǎn)品銷售稅金及其他稅金+利潤(rùn)總額 其中:產(chǎn)品銷售稅金及其他包括企業(yè)銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)等主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)負(fù)擔(dān)的產(chǎn)品稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費(fèi)附加。 這要怎樣解讀?
您好,這個(gè)增值稅屬于價(jià)外稅所以不算的