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老師,我想問下,就是說其他公司借我們賬戶過賬。接著我們把開票金額跟實(shí)際金額收到的差價(jià)返給這個(gè)人,這樣計(jì)入什么科目

2021-12-23 08:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-23 08:50

你好,做到主營業(yè)務(wù)成本里面的。

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快賬用戶4202 追問 2021-12-23 08:50

我們內(nèi)賬沒有營業(yè)成本。

頭像
快賬用戶4202 追問 2021-12-23 08:51

直接出納那邊一張單據(jù)收款多少,實(shí)收多少,稅多少,實(shí)返多少。接著單據(jù)上的金額就是實(shí)返金額,這個(gè)我不知道計(jì)入什么科目?計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2021-12-23 08:53

你們是什么準(zhǔn)則做賬的?

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你好,做到主營業(yè)務(wù)成本里面的。
2021-12-23
同學(xué)你好 借:銀行存款 28160(27400%2B760) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 28160 借:主營業(yè)務(wù)成本 27400 貸:銀行存款等 27400
2021-09-22
您好,私下轉(zhuǎn)回就不需要做賬了
2022-08-25
您好!這個(gè)計(jì)入其他應(yīng)付款。 收到的時(shí)候,就計(jì)入其他應(yīng)付款
2022-08-30
同學(xué)你好,這個(gè)15897.85的差額是怎么產(chǎn)生的呢?用到哪里了
2021-11-18
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