您好,按全年一次性獎金,是獎金/12找稅率和速算扣除數(shù)計算
老師,因為我們要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,所以未分配利潤要降下來,領(lǐng)導(dǎo)叫我先計提年終獎,但是又沒說金額多少,讓我自己看著辦,我們一共有150左右的人員這樣,管理層還有后勤人員大概有50人,剩余的100人都是普通員工,這個年終獎我應(yīng)該怎么計提,以每人每月的平均工資乘以12個月來計提嗎?這樣合理嗎?
你好老師。我問下年終獎金怎么計提呢。我12月計提。不知道計提多少,因為老板沒說多少,另外不確定多少沒法給員工報12月個稅呀(獎金是和工資一起申報的哈)另外年終了有什么節(jié)稅的方法嗎
老師,我有個問題,就是公司員工是當(dāng)月工資當(dāng)月支付,次月申報個稅得。但是現(xiàn)在又一個情況就是另外又一個員工是當(dāng)月工資次月申報的,那么我應(yīng)該什么時候計提他的工資,和申報他的工資呢?因為有一筆費用是12月發(fā)他11月的工資,我當(dāng)時沒有申報他的供水和做賬,我不知道應(yīng)該怎么處理比較好
老師好,請問一下我20年12月計提了20年的年終獎,但是個稅申報是在所屬期21年1月合并到工資薪金里面申報,這樣可以嗎?我聽別人說應(yīng)該單獨記稅申報在一次性獎金里面,這樣稅局查到會不會有問題?要怎么調(diào)整?
老師,我公司有名兼職員工,1-12月,每個月4500,8月和9月發(fā)放了4500*12=54000元,他在另一家正常申報了工資每個月3500,繳納社保,沒有繳納公積金,其他年終獎什么都沒有。我現(xiàn)在要怎么申報,從9月份開始申報54000/4=13500元,9月繳納個稅2160.00元,10-12應(yīng)該也是預(yù)繳納一樣的,請問這樣申報的話,明年匯算清繳需要繳納多少個稅,具體的,我9-12年預(yù)繳的個稅8640元會退的嗎
你好老師,我在中國,經(jīng)一個朋友介紹,買入新加坡股票,然后現(xiàn)在要提現(xiàn),對方客服要求先交12%的稅費,是否合理
老師好:咨詢一下 這個地方 什么情況需要勾選?
公司股東散伙(合作不到1年),現(xiàn)在核算數(shù)據(jù) 方法一:總銷售金額—產(chǎn)品進貨成本—各項費用支出(資產(chǎn)也計入費用支出)=利潤 財務(wù)主管要求再按資產(chǎn)負(fù)債表的算法再算一次 賬戶余額(現(xiàn)金、匯票等)+預(yù)付款+以前支付的各項押金+應(yīng)收賬款—欠款=利潤 以上的計算邏輯正確嗎?這兩個數(shù)存在差異,目前還沒找出來?
匯算清繳職工薪酬表,賬載金額是計提數(shù)嗎,還是和實際發(fā)生額填一樣的
老師,把公司的車賣給個人怎么處理?
為什么算商譽要把增值部分減去呀
老師,請教一下,員工個稅匯算清繳補繳,不愿意,之前按最低檔交,現(xiàn)在怎么計算看他補繳金額是多少
為什么算商譽要把增值部分減去呀
企業(yè)發(fā)生的社保滯納金能否在企業(yè)所得稅稅前扣除
老師,從哪里可以導(dǎo)出序時賬啊。序時賬是啥不清楚啊,平常用的都是總賬,明細(xì)賬、科目余額啊沒見過這個序時賬啊
不是合并為工資一起申報?老師看下問的。您回復(fù)的我沒懂
您好,1借成本費用,貸應(yīng)付職工薪酬~獎金,
您好,是發(fā)放次月申報個人所得稅
您好,沒發(fā)放不申報
我是想著計提到今年。今年凈利潤太大了。我隨便計提點?實際發(fā)的時候我報個稅。然后更正計提的金額!。?
您好,那您匯算清繳前不發(fā)放,是企業(yè)所得稅納稅調(diào)增