你好,是4000萬*0.5%最后后計(jì)算的
老師,如果收入是4000萬,所得稅稅負(fù)率為0.5%,那利潤總額應(yīng)該怎么算?是多少?這個(gè)稅負(fù)率是按小微企業(yè)稅率2.5%優(yōu)惠完計(jì)算的所得稅額還是沒有優(yōu)惠直接按25%的稅率計(jì)算出來的?
本來企業(yè)稅負(fù)率是應(yīng)納所得稅額/不含稅收入 稅務(wù)局要求稅負(fù)率是3% 以前按25%計(jì)算的 現(xiàn)在有優(yōu)惠政策了2.5% 那稅負(fù)率就到不了3%了 要怎么正確的計(jì)算企業(yè)所得稅呢?
老師好,企業(yè)所得稅稅負(fù)率=稅額\\收入。問這個(gè)稅額是優(yōu)惠前按25%的數(shù),還是優(yōu)惠后2.5%算的數(shù)?
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率:年度應(yīng)納所得稅稅額/收入,這個(gè)所得稅稅額是實(shí)際交多少按多少算嗎?與所得稅優(yōu)惠政策沒有關(guān)系的是吧,比如小微企業(yè)22年100萬2.5%,23年是5%
老師這個(gè)23年企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)報(bào),小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠稅率算出來是0.1996598649641836,實(shí)際優(yōu)惠稅率是多少?實(shí)際工作中優(yōu)惠稅率和計(jì)算出來的數(shù)額會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)小數(shù)差異嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這個(gè)算出來的是所得稅,那利潤總額怎么算?
利潤總額是所得稅/所得稅稅率
現(xiàn)在稅收優(yōu)惠情況下這個(gè)稅率怎么確定
應(yīng)納稅所得額不超過100萬是2.5%,100-300萬之間是10%
我知道啊老師,但是現(xiàn)在已知所得稅額,不知道怎么確定稅率啊
那這種只能是列方程式求解了
怎么列?老師,成本一般占不含稅收入的多少才能保證利潤總額占不含稅收入的8%
假設(shè)利潤總額a a*2.5%+a*10%=已知數(shù)應(yīng)納稅額