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(1)外購實木地板一批,收到對方開具的普通發(fā)票金額為5萬元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級實木地板銷售,售價為8萬元(實木地板消費稅稅率5%)。請計算該項銷售行為,應(yīng)繳納的增值稅和消費稅分別為多少?(2)請計算本年度該企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額分別是多少

2021-12-22 23:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-23 04:55

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-23 05:13

應(yīng)繳納的增值稅8/1.13*0.13=0.92 應(yīng)交消費稅是8/1.13*0.05=0.35

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你好需要計算做好了給你
2021-12-23
應(yīng) 交增值稅=8*13% 應(yīng)交消費稅=8*5%
2021-12-17
?您好,具體計算過程如下: 1、增值稅=8×13%=1.04萬元。 2、消費稅: 外購實木地板可抵扣的消費稅=5×20%×5%=0.05萬元 8×5%=0.4萬元 0.4-0.05=0.35萬元 應(yīng)繳納消費稅0.35萬元。
2021-12-22
你好需要計算做好了給你
2021-12-23
同學(xué)你好 這個可以抵扣的
2021-12-23
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