你好,實際收入應(yīng)該走對公專用賬戶!如果和你的工作室沒有關(guān)系!會失去實質(zhì)商業(yè)性質(zhì)!如果做了收入要把錢存進專用賬戶做收入即可!
我請教個問題就是我們那個營業(yè)執(zhí)照,然后營業(yè)執(zhí)照辦那個銀行的那個收款碼兒就是我們公司一直都是沒有交稅的,因為那個公戶里邊沒有進項嗯,現(xiàn)在就是用這個辦這個銀行卡的時候必須提供個人賬啊,就是那個法人的那個帳號兒,還有那個公戶的基本信息就是我想問一下,如果這個就是如果。查賬的話,就稅務(wù)上國稅這邊兒查的話,查賬的話就是這個法人名下的那個斯卡這個有這個大額的收款的話,她也會不會,那個也會收稅呀,也會會不受影響啊。
老師你好!我們是一家小公司,車間人員不多,如果有大的訂單來不及做會請臨時工,臨時工的工資都是通過私人打卡的,不申報個稅的,也進不了成本,請問這個合理,合法的操作方法是什么?比如一定要個稅申報,或簽個什么合同,或者讓臨時工去稅務(wù)局開票,然后通過公賬打工資。
老師,我這個有點不太懂,然后有點復(fù)雜,我們這個是通過工作室時不時的有收入,但是收入通過那個二維碼進了之后進的銀行卡不是法人的卡,那這個我如果要報稅的話,我應(yīng)該怎么操作。
嗯,我3月1號在個人所得稅app里面進行了申報預(yù)約,然后呢未及時回復(fù),然后當(dāng)時我誤操作點了作廢,然后呢現(xiàn)在我再次申報變成應(yīng)繳納稅22453,我的當(dāng)年的總的收入是98000塊。上次我填報正常的話應(yīng)該是退稅258塊,但是現(xiàn)在的話不知道作廢的怎么樣把它刪除,然后無法操作,目前就申報了一個房貸信息,其他沒有申報過。麻煩老師幫忙解答一下。
請問老師,我是公司的法人,一個是個體的,一個是企業(yè)的,但是這兩家公司沒有去開公戶,所以都是以我的個人銀行卡為收款人,然后有時一個月上千萬金額轉(zhuǎn)進我的銀行卡,但是我都是當(dāng)天轉(zhuǎn)出去的,那么像這種情況,我這邊需要申報我所收到的金額為基數(shù)繳納個人所得稅嗎?要是不繳納個人所得稅會咋樣?因為有轉(zhuǎn)進來的款項不是收入,那么稅務(wù)局那邊只管我這邊進賬都要繳納稅嗎
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認證相符且抵扣和前期認證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄