同學您好, 您實際發(fā)生的是

老師業(yè)務招待費在所得稅中調整怎么處理,例如營業(yè)收入為4887570.29 業(yè)務招待費為24717 我應該調增的金額怎么算,請指導
應納稅所得額具體怎么算,特別像是業(yè)務招待費,按相應的比例,如何調增,調減?
老師,匯算清繳納稅調增了業(yè)務招待費,相應的應納稅所得額也增加了,就得多交所得稅,我家是小規(guī)模納稅人,如何做這個分錄呢?
季度所得稅申報中,利潤總額填什么呢?是利潤表中的利潤總額還是什么應納稅所得額???因為企業(yè)會設計一些納稅調整調減,那計提的企業(yè)所得稅在電子稅務局的季度申報里怎么體現(xiàn)調整調減項呢?比如業(yè)務招待費不納稅調整嗎?要等到匯算清繳再調整嗎?
匯算清繳時填寫業(yè)務招待費賬載金額:9980.3,按實際發(fā)生業(yè)務招待費的60%的比例計算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營業(yè)收入是2506768.94,按營業(yè)收入的5‰的比例計算可稅前扣除業(yè)務招待費限額為12533.84,那我們納稅調整是怎么做好呢?是納稅調減6545.66嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
老師,您就以業(yè)務招待費舉個例子
業(yè)務招待費的扣除限額是實際發(fā)生的60%和收入的千分之五比較,低對可以稅前扣除,比如您收入1000萬,千分之五是5萬,實際發(fā)生8萬,60%是4.8萬,那就可以稅前扣除4.8晚,需要納稅調整3.2萬