你好,相應的成本發(fā)票也是需要有的,要不然就是多交稅了。
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,季度專票開了25w普票1w!需要交什么稅?一直都有進項票!需不需要準備?
小規(guī)模開專票是直接交企業(yè)所得稅,不需要準備對應的成本票是吧?
老師,小規(guī)模企業(yè),都讓供應商和服務商開普票就可以吧?不需要開專票?不存在抵扣進項的問題,就是抵扣企業(yè)所得稅吧?
小規(guī)模開出發(fā)票季度不足30萬不需要繳納增值稅,但是企業(yè)所得稅還是以開出發(fā)票的收入減去成本來確認應納稅所得額的吧
老師,小規(guī)模納稅人開普票30萬以內(nèi)免增值稅,但是需要按5%交企業(yè)所得稅對吧
公司有六個股東 股東要是有報銷 可以公戶打款嗎? ?股東未在公司擔任職務,未交社保 不發(fā)工資的那種股東。
老師您好,做成本核算時領用的原材料是不是都做到產(chǎn)成品成本里,賣廢料時就沒有成本了
你好,老師,我們企業(yè)是做食品加工的。經(jīng)常會有老板給食品研發(fā)人員幾筆研發(fā)費用,讓他用于研發(fā)新的產(chǎn)品。因為這個的特殊性研發(fā)新的產(chǎn)品買一些材料啊,包材啊,因為量比較少,沒有發(fā)票的。但是總體研發(fā)一個新品出來合計要花費五六萬左右,請問可以作為企業(yè)的研發(fā)費用嗎?沒有發(fā)票的情況下,應該怎么操作呢?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢
老師好,我們用的是金蝶財務軟件,是業(yè)務和財結(jié)合的模式,一般是錄銷售訂單時生成收入憑證,生主營業(yè)務收入下2個二級科目:銷售商品收入和提供勞務收入、主營業(yè)務成本下也是2個二級科目:銷售商品成本和提供勞務成本;庫存商品是沒有二級科目的?,F(xiàn)在9月有出口業(yè)務,想?yún)^(qū)分內(nèi)外銷收入和成本 ,請問金蝶軟件上收入、成本、庫存商品科目都要設置嗎?如何設置?謝謝。
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補進去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補多少錢
老師,我新增一個管理費用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現(xiàn),就是管理費用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個科目的余額轉(zhuǎn)到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機,打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務處理
委托報關協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實務中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
這個開專票是要交增值稅和附加稅,和企業(yè)所得稅是沒關系的是吧?企業(yè)所得稅還是要提供對應的成本票?
對企業(yè)所得稅還是需要對方提供成本發(fā)票。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
你好老師,11月新成立勞務公司在武漢接手異地項目在湖南,武漢這邊11月沒開票,12月去報11月個稅增值稅時,當場預交的是12月份的稅費,交完稅費后就馬上12月開具了245000的勞務費,就按這個金額來預繳的,我就不知道這個預繳的是12月開票的稅費,這個賬務處理是怎么做,報稅怎么報?是不是都做在12月份?
抱歉,這種預繳的網(wǎng)名咋做過呀?不能給你準確的答案。