你好,是不是想要多抵扣增值稅?
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請問股東分紅是按照利潤分配-未分配利潤本年余額按比例分的嗎?
請問個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
稅率一般都是提前約定好的,而且差額計(jì)稅的,他是在申請了之后,三年內(nèi)是不允許變化的,不可以既有簡易計(jì)稅,還有一般計(jì)稅的。
老師,如果想抵扣增值稅,就不要差額票嗎?
老師,我們老師經(jīng)常會(huì)拿回差額征稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這對我們有影響嗎?
哦,你們是普通公司的嗎?如果是的話,這個(gè)沒有關(guān)系的,可以的,稅率根據(jù)銷售方的稅率來定就可以的。
郭老師,怎么才算普通公司呢?
你好,不是建筑企業(yè)的
我們是測繪服務(wù)行業(yè),像這種勞務(wù)費(fèi)差額發(fā)票一年也有好幾百萬
你好,勞務(wù)派遣它是有一個(gè)比例的,不超過你們用工10%的可以。
什么意思???如果我公司員工100人,按這個(gè)比例是每月最多只能10個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)嗎?
我們老板說的,按照合同金額的60%開勞務(wù)費(fèi),這樣到底可不可以?。?
那職工和你們單位簽的合同還是和勞務(wù)派遣公司?
和勞務(wù)派遣公司簽的合同
讓勞務(wù)派遣公司給你們開發(fā)票,你們支付多少,對方給你開多少的發(fā)票。
嗯嗯,開差額征稅發(fā)票,沒影響吧
這個(gè)沒有影響的,可以。