你好,給第二聯(lián)紅聯(lián)
老師你好,問下公司開的負(fù)數(shù)專用發(fā)票第一聯(lián)是留在公司做賬,第二三聯(lián)要給客戶還是留在公司做賬的呢
我三月份開了一張普票,五月份要退貨,我開了一張紅票,我想問一下我第一次來給對方的普票的第二聯(lián)用不用收回來嗎我開的紅票的第二聯(lián)用不用給人家買方呢?
老師,請問增值稅專用發(fā)票是不是一共有三聯(lián),分別叫什么名字,如果我們銷售貨物給客戶,客戶應(yīng)該拿哪一聯(lián),我們裝訂在賬本里是哪一聯(lián),我們拿來抵扣單獨留存的又是哪一聯(lián)?
老師,想問一下,我們用進(jìn)銷存軟件開出來的出庫單一共四聯(lián),第一聯(lián)白聯(lián),第二聯(lián)紅聯(lián),第三聯(lián)綠聯(lián),第四聯(lián)黃聯(lián),給客戶給的是哪一聯(lián)呢?
老師我公司開出了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(反向開票)的發(fā)票,一共有5聯(lián)分別是,發(fā)票聯(lián),轉(zhuǎn)移登記聯(lián),出入庫聯(lián),記賬聯(lián),存根聯(lián),我想問下哪些是我們公司留下,哪些是給客戶的呢
公司支付的擔(dān)保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
只給一聯(lián)紅聯(lián)嗎?其余三聯(lián)我們留下是吧
是的。剩下的給你們公司自行安排使用