稅收滯納金不能所得稅前扣除,調(diào)增利潤(rùn)總額

去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒(méi)有計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤(rùn)表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒(méi)有計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤(rùn)表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
老師,這個(gè)稅收滯納金為什么不在計(jì)算利潤(rùn)總額的時(shí)候直接調(diào)增呢
老師好 A公式 應(yīng)納稅所得額=年度利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 在費(fèi)用和損失里面,有個(gè)稅收滯納金,它是費(fèi)用類會(huì)導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)減少。如果損失記多了,導(dǎo)致利潤(rùn)減少,所以要納稅調(diào)增。為什么損失記多了要調(diào)增,不符合上面說(shuō)的A公式呀?利潤(rùn)總額減去調(diào)增的損失還是讓利潤(rùn)減少了啊
稅收滯納金調(diào)增調(diào)減是什么意思?在利潤(rùn)總額中應(yīng)該怎樣計(jì)算?
當(dāng)月開(kāi)票80萬(wàn) 一般納稅人和小規(guī)模各需要成本票多少?怎么計(jì)算成本票的數(shù)額
老師季節(jié)性停產(chǎn),工人工資,折舊怎么核算
想問(wèn)下老師,個(gè)認(rèn)獨(dú)資企業(yè)安徽省,有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策,特別是經(jīng)營(yíng)所得稅那塊有沒(méi)有收入的節(jié)點(diǎn),像企稅300萬(wàn)那樣的節(jié)點(diǎn)
生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,憑證后面放進(jìn)銷存還是庫(kù)存轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本的時(shí)候放。
老師,我們單位是同一法人的另一個(gè)公司,總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入?yún)R總一起交稅了,我們我們分公司做賬的時(shí)候賣(mài)出去貨的時(shí)候是不是不用——借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅;直接借:應(yīng)收賬款貸庫(kù)存商品就行呀
九月份我們銷售公司使用過(guò)的車(chē) 辦事人員不注意開(kāi)了兩張126000元的二手車(chē)交易發(fā)票,10月份沖紅了其中的一張,我這會(huì)申報(bào)時(shí)有提示,怎么填呢,我填的應(yīng)該是對(duì)的。
公司注冊(cè)的地址(辦公地址)和充電樁安裝位置不一樣,會(huì)不會(huì)涉及違規(guī),經(jīng)營(yíng)地址不符不合規(guī)。
交納投資款的印花稅是印花稅中的那個(gè)項(xiàng)目
適合幾十個(gè)人的財(cái)務(wù)制度有哪些
老師,你好,昨天公司員工出差,開(kāi)了自己的車(chē),開(kāi)的是公司的抬頭,這個(gè)公司應(yīng)該不能用吧

