你好,同學(xué)。稅收滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,會(huì)降低企業(yè)的利潤(rùn)總額
去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒(méi)有計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤(rùn)表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,今年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也沒(méi)有計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤(rùn)表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
老師,這個(gè)稅收滯納金為什么不在計(jì)算利潤(rùn)總額的時(shí)候直接調(diào)增呢
稅收滯納金調(diào)增調(diào)減是什么意思?在利潤(rùn)總額中應(yīng)該怎樣計(jì)算?
老師我在申報(bào)稅務(wù)年報(bào)時(shí)提示“稅收滯納金總額”為29.35元,因?yàn)楣緵](méi)有稅收滯納金,我也一直沒(méi)填過(guò),不知道這里怎么會(huì)提示“稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)存日期為當(dāng)年的罰款總額
老師你好,請(qǐng)問(wèn)甲方付款到乙方農(nóng)民工工資專用賬戶,乙方發(fā)了工資,工資是分包方的人員,那可以讓分包方開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)嗎?工資部分不申報(bào)個(gè)稅?
老師互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)收的vip屬于其他業(yè)務(wù)還是營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)!收入每個(gè)月要結(jié),成本按項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)就可以是吧轉(zhuǎn)
老師,您好,我公司的經(jīng)營(yíng)范圍今年6月份剛變的,再做24年工商年報(bào),經(jīng)營(yíng)范圍是填去年的還是現(xiàn)在的
沒(méi)有做賬的個(gè)體戶工商年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入怎么填
老師,未分配利潤(rùn)包括哪些科目
老師,麻煩問(wèn)一下,電腦做賬系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)行重分類嗎?
老師,不等星期一了,哈哈,我現(xiàn)在用法人的賬號(hào)登錄的,人員權(quán)限管理在哪里呀?我沒(méi)有看到,哈哈
老師,購(gòu)買(mǎi)禮品送客戶,要視同銷(xiāo)售交增值稅,又要交個(gè)稅,年末所得稅還要調(diào)增,如果不想交這么多稅,可以把禮品做到哪里,地較合理?
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模24年8月份有一個(gè)員工買(mǎi)了五險(xiǎn),然后11月份離職了,12月末就沒(méi)有人買(mǎi)五險(xiǎn)了,那這種情況工商年報(bào)期末人數(shù)如何填寫(xiě)呢
所以在利潤(rùn)總額里直接加回來(lái)不行嗎
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出。 是要把這部分營(yíng)業(yè)外支出減去才能得到利潤(rùn)總額
然后根據(jù)利潤(rùn)總額,算應(yīng)納稅所得額。 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額
為什么題目里面的增值稅就在利潤(rùn)總額里直接調(diào)了呢
增值稅是價(jià)外稅,本身不影響企業(yè)利潤(rùn)
知道啦,謝謝王老師
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