您好 應(yīng)納稅所得額100萬內(nèi)減半征收 100-300萬按照10%不減半
老師,請(qǐng)問什么情況下小型微利企業(yè)的應(yīng)納稅所得額要減半征收
老師 兩免三減半中,第三年所得稅減半征收,但是企業(yè)也是小微企業(yè),這種情況 是不是可以 自行選擇享受 小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠了?
小微企業(yè),減免優(yōu)惠 ,什么情況下要減半,什么情況不要減半,在天企業(yè)所得稅時(shí),減免所得稅額13.1欄時(shí),會(huì)算不對(duì)
老師你好。企業(yè)所得稅什么情況下才填寫那個(gè)“減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表呢”?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表都需要填什么,符合天見得小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅填實(shí)際交的所得稅金額嗎
個(gè)人代開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請(qǐng)問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅!??! 請(qǐng)問怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開票開的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
X*25%*20%*50%,在什么情況下要減免*50%
應(yīng)納稅所得額100萬內(nèi)的時(shí)候要減半50%啊