14萬所得稅,對應(yīng)的應(yīng)納稅所得額(也就是利潤)就是14/0.25=56萬。 利潤56萬,想要不交企業(yè)所得稅就是需要增加成本56萬。對應(yīng)的就是需要成本發(fā)票56萬(不含稅金額) 但是,如果沒有真實業(yè)務(wù)支撐,以上操作方式是不合法的。不建議使用該方法。

您好,老師,請教一個問題,因為我們是二包,一包要求我們把發(fā)票開過去,總金額270萬,但是工程進度很少,現(xiàn)在又擱置了,所以成本發(fā)票缺,企業(yè)營業(yè)利潤大,能不能按進度確認收入,這樣就不會導(dǎo)致利潤那么高,交太多的所得稅
老師您好,請問一下,我們實際是貿(mào)易公司,然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進項發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發(fā)票回來,說什么因為現(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬,然后怕發(fā)票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
第四季度預(yù)測要交14萬的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要倒推回去要多開進項發(fā)票,增加成本,同事說把14萬/0.25,就是要多開的進項不含稅金額,這個原理是什么??沒明白
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔(dān)。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
老師 我2022年年度有很多平銷返利的業(yè)務(wù) 我賬務(wù)處理是 借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出- 13 貸:預(yù)付賬款 -113 現(xiàn)在主管說我這個業(yè)務(wù)處理有誤 她說正確的賬務(wù)是 借:主營業(yè)務(wù)成本 -100 應(yīng)交稅費 -進項稅額轉(zhuǎn)出 -13 貸:預(yù)付賬款 -113 讓我需要在企業(yè)所得稅進行調(diào)增 但是我不明白為什么要去調(diào)增 求老師解答
賬上其他應(yīng)收張三一萬五,收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費一部分自己用一部分別人用,財務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險費用是由他自己負擔(dān)的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負擔(dān)。請問在支付工資時該怎么進行賬務(wù)處理
進項退稅勾選到收到退稅款,完整會計分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要歸還股東的投資款,怎么備注?
小規(guī)模納稅人個體戶注銷的時候還有欠款沒收回來,有注銷證明,對方可以把錢直接打給個體戶主么
老師您好,請問一下個體工商戶都需要交哪些稅呀
老師,出納要負責(zé)的工作內(nèi)容是啥?