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老師,您好。我公司以前付貨款給對方,但是對方少開了幾千塊錢的發(fā)票給我們,對方也不肯補開發(fā)票,我公司要如何記賬處理呢?謝謝老師。

2021-12-21 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-21 15:46

你好 ;? ? ?借庫存商品貸 銀行存款。 匯算的時候把這部分銷售的成本? ?匯算調(diào)整處理??

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快賬用戶5346 追問 2021-12-21 15:47

我們已經(jīng)付了貨款給他們,他們少開了發(fā)票給我們。

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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:50

你好;? ?那也是按實際來做庫存商品去? ;只是匯算調(diào)整??

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快賬用戶5346 追問 2021-12-21 15:54

這是以前年度的,本年度來做庫存嗎?那我今年的匯算來調(diào)整嗎?麻煩老師了。謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-21 15:57

你好;? ? 也是補做;? 你本身之前收到的 時候貨物就得做的;? 你銷售了這些貨物了嗎?

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快賬用戶5346 追問 2021-12-21 15:59

老師,這些貨物已經(jīng)銷售出去了。

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:00

你好;銷售了? ?你什么時候銷售的 如果是21年 ; 那么你22年匯算調(diào)增這部分??

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快賬用戶5346 追問 2021-12-21 16:04

我們也是以前就銷售了,只是一直叫他們查和補開,他們不處理,所以我們老板說不要掛著帳了。

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:13

?你好 ;? ? 那你就調(diào)增 處理即可? ?

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快賬用戶5346 追問 2021-12-21 16:15

老師,就是在匯算報表上調(diào)整嗎?我今年是不是記賬:借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款?那進項稅部分是不是都記入庫存?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:22

是嘚? 賬補做分錄。? 然后去調(diào)增? ?

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你好 ;? ? ?借庫存商品貸 銀行存款。 匯算的時候把這部分銷售的成本? ?匯算調(diào)整處理??
2021-12-21
您好: 差額計:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
2021-12-23
您好: 差額計:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
2021-12-23
你好,專票嗎?對方如果發(fā)票已經(jīng)認證,由對方在開票系統(tǒng)內(nèi)提交紅字發(fā)票申請表,然后你們在系統(tǒng)里開具20%金額的紅字發(fā)票。
2022-01-25
同學(xué)你好 這個發(fā)票先不做
2023-03-28
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