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老師,去年的成本發(fā)票現(xiàn)在入賬,調整以前年度損益,最后到利潤分配-未分配利潤科目,那這樣實施還要修改所得稅報表呢?

2021-12-21 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-21 14:24

就要修改匯算清交的,如果是20年的,你應該修改20年的匯算清繳。

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快賬用戶7987 追問 2021-12-21 14:27

向稅務局申請修改要求退稅嘛?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 14:27

好對的是的,可以這么做的。

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快賬用戶7987 追問 2021-12-21 14:28

那這樣可操作性性太低了,有其他別的建議嘛

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齊紅老師 解答 2021-12-21 14:31

你好在今年抵扣所得稅,但是金額不要太大。

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快賬用戶7987 追問 2021-12-21 14:33

8萬元的發(fā)票,老師覺得這算是金額大不?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 14:36

你好這個金額比較大。

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就要修改匯算清交的,如果是20年的,你應該修改20年的匯算清繳。
2021-12-21
你好,可以做 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款等 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整
2025-03-25
需要改。用 “以前年度損益調整” 調整后會影響去年凈利潤,要修改去年年報的利潤表和資產負債表,還需在附注中披露調整事項 。
2025-03-24
因為你在這一年調整上一年的成本費用收入,那么影響的就是上一年的那個未分配利潤,所以說最終調整的這個以前年度損益調整科目的金額轉到了利潤分配,未分配利潤相當于影響了之前年度的利潤。
2023-01-31
您好 這樣理解正確的哈
2020-11-11
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