你好,應交所得稅計算為=(1000%2B30%2B100%2B30%2B50)*255=302.5

某企業(yè)2019年年初"遞延所得稅資產”和“遞延所得稅負債"科目的余額為0,2019年度利潤表中利潤總額為1400萬元,適用的所得稅稅率為25%。2019年發(fā)生的交易和事項中,會計處理與稅收處理存在的差別有:(1)2019年1月開始計提折舊的一項固定資產,成本600萬元,使用年限為10年,凈殘值為0,會計處理按雙倍余額遞減法計提折舊,稅收處理按直線法計提折舊。假設稅收規(guī)定的使用年限及凈殘值與會計規(guī)定相同。(2)應付違約罰款100萬元。(3)期末對持有的存貨計提20萬元的存貨跌價準備。該企業(yè)資產負債表中相關項目的金額和計稅基礎見下表。(單位:萬元)
債務法進行核算。2019年發(fā)生的有關交易或事項中, 該公司適用的得稅率為25%,所得稅采用資產負債表會計處理與稅收處理存在的差別有: 甲公司2019年度利潤表中利潤總額為1000萬元, > (1)2018年12月取得一項固定資產,成本600萬元, 使用年限為10年,凈殘值為零,會計上按雙倍余額遞減法計提折舊,稅法按平均年限法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限與凈殘值與會計規(guī)定相(2)向某公司贊助100萬元現(xiàn)金。(3)應付違法經(jīng)營罰款30萬元。(4)期末對持有的存貨計提了50萬元的存貨跌價準備。要求: 為 1、計算甲公司2019年度應納稅所得額和當期應交所得稅; 2、確定甲公司上述交易或事項中資產、負債在2019 年12月31日的賬面價值與計稅基礎,計算所產生的應納稅暫時性差異或可抵扣暫時性差異; 3、計算甲公司2019年遞延所得稅和所得稅費用; 4、編制甲公司2019年確認所得稅費用的會計分錄
甲公司2018年度利潤表中利潤總額1000萬元該公司適用的得稅率為20%所得稅采用資產負債表債務進行核算2018年發(fā)生的有關交易或事項中會計處理與稅收處理存在的差別有1.2017年12月取得一項固定資產成本600萬元使用年限為10年凈殘值為零會計上按雙倍余額遞減法計提折舊稅法按平均年限與凈殘值與會計規(guī)定相同,2.向某公司贊助100萬元現(xiàn)金3.應交違法經(jīng)營罰款30萬元4.期末對待持有的存貨計提50萬元的存貨跌價準備
甲公司2018年度利潤表中利潤總額為1000萬元,該公司適用的得稅率為25%,所得稅采用資產負債表債務法進行核算。2018年發(fā)生的有關交易或事項中,會計處理與稅收處理存在的差別有:(1)2017年12月取得一項固定資產,成本600萬元,使用年限為10年,凈殘值為零,會計上按雙倍余額遞減法計提折舊,稅法按平均年限法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限與凈殘值與會計規(guī)定相同。(2)向某公司贊助100萬元現(xiàn)金(3)應付違法經(jīng)營罰款30萬元。(4)期末對持有的存貨計提了50萬元的存貨跌價準備。
A公司某年度利潤表中利潤總額為1200萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。當年發(fā)生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在的差別有:(1》1月份開始計提折舊的一項固定資產,成本為600萬元,使用年限為10年,凈殘值為零,會計按雙倍余額遞減法計提折舊,稅收按直線法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會計規(guī)定相同。(2)向關聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金200萬元
一般納稅人生產模具時產生的廢銅料,個人找一般納稅人收購,一般納稅人開普票給個人,開票的名稱是廢銅料、廢銅塊;個人收到這張稅率為13%的普票,對個人有什么影響呢?會增加他要繳納的個人所得稅嗎?
老師,電子稅務系統(tǒng)怎樣完整的導出年度企業(yè)所得稅報表,我點進去,只能一頁一頁的導
民辦非企業(yè) 從事的全是盈利活動 可以用一般企業(yè)會計準則記賬嗎
如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了,但是到26年4月收匯還有部分沒收回來,請問這部分沒收回來的款項,會引起什么后果?
個稅申報系統(tǒng),填寫專項扣除時提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時間不能有交叉,怎么解決?寫的具體一點吧老師
法人和財務負責人可以是一個人嗎?法人(財務負責人)不到場可以辦理稅務登記嗎?
社保補繳企業(yè)部分不用員工承擔吧,員工只需要承擔自己的部分就行了對吧
能直接寫交通費的科目嗎?不關事由,比如學習培訓,招聘
小會計準則,一個幾個人小的企業(yè)。最開始材料是進來就都領了,然后控制了,但是之前材料領多了,上個個月沒有領材料。這樣看會不會有問題,列成本明細原材料沒有。還是干脆不列?
你好老師,我這個月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應該寄到庫存商品里面,然后會計做成主營業(yè)務收入了,這個賬戶,我怎么調整啊?