那你們的結(jié)所得稅稅率就是2.5%。

老師你好,我想請教一下,小型微利企業(yè)如何計算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
假設(shè)我公司是小規(guī)模納稅人,今年銷售收入500萬,主營業(yè)務(wù)成本300萬,期間費用100萬,銷項稅14.5萬。那么今年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少?
老師我們是小微企業(yè),年銷售小于500萬,比如我們一個季度收入減去各項成本費用剩余6萬,這六萬需要交多少企業(yè)所得稅呀
老師我們的員工人數(shù)資產(chǎn)符合小微企業(yè),今年銷售收入有300萬,費用成本270萬,那我企業(yè)所得稅按多少稅率交呢
我們公司21年收入總額是1440萬,成本是1090萬,利潤總額是117萬,匯算清繳按多少的稅率交企業(yè)所得稅呢?還是小微企業(yè)嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
年應(yīng)納稅所得額是收入減去成本費用嗎?
對的,沒錯兒,就是這么計算的。