你好,彌補虧損以后就不需要交稅。
請問老師,小規(guī)模納稅人,第四季度盈利10萬,以前年度可彌補虧損20萬,那第四季度繳企業(yè)所得稅時需要繳納2.5的所得稅嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人,第四季度利潤額10萬,年度可彌補的利潤11萬,第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,請問,第三季度做完賬,利潤是58萬,按58萬已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒有利潤,虧20萬,報第四季度不用繳納企業(yè)所得稅,那虧損的利潤,明年可以彌補虧損嗎
老師,去年第四季度有虧損10萬,今年第一季度盈利15萬,第一季度所得稅申報能彌補去年的10萬嗎?,按5萬繳納所得稅?
企業(yè)所得稅預繳第一季度虧損不需要預繳。第二季度盈利彌補以前年度虧損4萬。第三季度彌補了5萬,第四季度彌補了6萬。一共彌補了多少
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師,年度企業(yè)所得稅匯算清繳,2021年年利潤是15萬,可彌補以前年度虧損20萬,是不是也不需要繳納企業(yè)所得稅呢?
對的,這個也是不需要納稅的。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。