你好:借:應(yīng)收賬款 107350 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(扣除折讓后的凈額) 95000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 12350 同時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60000 貸:庫(kù)存商品 60000

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,20××年10月1日向客戶銷售丁產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)70000元,增值稅稅額為11200元。企業(yè)為了早日收回貨款而在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣的條件為:2/10,1/20,n/30(計(jì)算折扣時(shí)不考慮增值稅)。丁產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為47000元。
企業(yè)為一般納稅人,現(xiàn)向客戶銷售自產(chǎn)產(chǎn)品200件,單位不 含稅售價(jià)為500元,產(chǎn)品單位成本為300元,由于對(duì)方是老 客戶,雙方簽訂合同時(shí),給予5%的商業(yè)折扣,企業(yè)開具增 值稅專用發(fā)票,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上注明,款 項(xiàng)未收。企業(yè)應(yīng)如何記賬?
企業(yè)為一般納稅人,現(xiàn)向客戶銷售自產(chǎn)產(chǎn)品200件,單位不含稅售價(jià)為500元,產(chǎn)品單位成本為300元,由于對(duì)方是老客戶,雙方簽訂合同時(shí),給予5%的商業(yè)折扣,企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上注明,款項(xiàng)未收。企業(yè)應(yīng)如何記賬
企業(yè)為一般納稅人,現(xiàn)向客戶銷售自產(chǎn)產(chǎn)品200件,單位不含稅售價(jià)為500元,產(chǎn)品單位成本為300元,由于對(duì)方是老客戶,雙方簽訂合同時(shí),給予5%的商業(yè)折扣,企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上注明,款項(xiàng)未收。企業(yè)應(yīng)如何記賬
1.企業(yè)為一般納稅人,現(xiàn)向客戶銷售自產(chǎn)產(chǎn)品200件,單位不含稅售價(jià)為500元,產(chǎn)品單位成本為300元,由于對(duì)方是老客戶,雙方簽訂合同時(shí),給予5%的商業(yè)折扣,企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上注明,款項(xiàng)未收。企業(yè)應(yīng)如何記賬?
我們是掛靠公司,購(gòu)買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
企業(yè)所得稅中沒(méi)有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?
老師,2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳錯(cuò)了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。
幫看下本年利潤(rùn)這里圈的這個(gè)是怎么加減的
見(jiàn)索即付保函與一般保函的區(qū)別是什么?什么樣對(duì)企業(yè)最有利?
老師,企業(yè)在其他省份租賃的房屋作為辦公室,租賃房租的發(fā)票可以作為企業(yè)所得稅抵扣嗎
實(shí)際工作中需要錄入原始憑證嗎?
混凝土公司處理了2張使用過(guò)的攪拌車,由二手車交易市場(chǎng)開具了二手車銷售發(fā)票,報(bào)稅時(shí)按13%稅率申報(bào)了收入,請(qǐng)問(wèn)下怎么做會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)報(bào)稅都是在電子稅務(wù)局對(duì)嗎?領(lǐng)導(dǎo)讓登錄金稅三期什么東西?
一般保函與履約保函的區(qū)別


老師,可以把具體得數(shù)的計(jì)算過(guò)程發(fā)一下嗎?
具體計(jì)算如下:200*500*(1-5%)=95000元? ?95000*0.13=12350 成本:200*300=60000