你好,這個(gè)不含稅是什么意思
有關(guān)于進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄
有關(guān)于進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)吶
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫(xiě)分錄嗎? 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話(huà)分錄如何寫(xiě)?
關(guān)于繳稅的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師,代賬公司去年把賣(mài)車(chē)的錢(qián)誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?lèi),很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后銷(xiāo)售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類(lèi)的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
你好,老師是含稅的,就是我公司應(yīng)該交的增值稅,和收到別人開(kāi)給我們的專(zhuān)票,能抵扣的增值稅
11月 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額28544.04 轉(zhuǎn)出未交增值稅10521.31 貸進(jìn)項(xiàng)稅額39065.35 借未交增值稅10521.31 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅10521.31 沒(méi)明白你寫(xiě)的實(shí)際抵扣28361.74等這句話(huà)的意思
老師這樣做可以嘛
實(shí)際抵扣28364.74,是別人公司開(kāi)給我增值稅可抵36065.35,而我實(shí)際專(zhuān)票只是勾選認(rèn)證了28364.74。還有一萬(wàn)多也就是10521.31,我都沒(méi)認(rèn)證勾選
是的,您的分錄是正確的
那我如果沒(méi)有抵扣的還有一萬(wàn)多,假如我在12月抵扣了,分錄也是按照這樣做嗎
對(duì),一樣分錄處理的