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有關(guān)于進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄

有關(guān)于進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄
2021-12-21 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 09:13

你好,這個(gè)不含稅是什么意思

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快賬用戶(hù)5094 追問(wèn) 2021-12-21 09:44

你好,老師是含稅的,就是我公司應(yīng)該交的增值稅,和收到別人開(kāi)給我們的專(zhuān)票,能抵扣的增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-21 10:17

11月 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額28544.04 轉(zhuǎn)出未交增值稅10521.31 貸進(jìn)項(xiàng)稅額39065.35 借未交增值稅10521.31 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅10521.31 沒(méi)明白你寫(xiě)的實(shí)際抵扣28361.74等這句話(huà)的意思

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快賬用戶(hù)5094 追問(wèn) 2021-12-21 10:23

老師這樣做可以嘛

老師這樣做可以嘛
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快賬用戶(hù)5094 追問(wèn) 2021-12-21 10:25

實(shí)際抵扣28364.74,是別人公司開(kāi)給我增值稅可抵36065.35,而我實(shí)際專(zhuān)票只是勾選認(rèn)證了28364.74。還有一萬(wàn)多也就是10521.31,我都沒(méi)認(rèn)證勾選

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齊紅老師 解答 2021-12-21 10:38

是的,您的分錄是正確的

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快賬用戶(hù)5094 追問(wèn) 2021-12-21 11:00

那我如果沒(méi)有抵扣的還有一萬(wàn)多,假如我在12月抵扣了,分錄也是按照這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-21 11:16

對(duì),一樣分錄處理的

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你好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 也可能是反向的分錄
2021-12-20
你好,這個(gè)不含稅是什么意思
2021-12-21
你好; 你是銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的話(huà); 那么? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-07-01
您好!當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的分錄的。
2021-05-26
您好,不需要,這個(gè)留底申報(bào)就可以
2025-09-22
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