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有關于進項和銷項增值稅結轉(zhuǎn)的會計分錄

有關于進項和銷項增值稅結轉(zhuǎn)的會計分錄
2021-12-20 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-20 17:14

你好,借 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應交稅費-未交增值稅 也可能是反向的分錄

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快賬用戶2787 追問 2021-12-20 17:17

沒有看太明白

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齊紅老師 解答 2021-12-20 17:27

你好,月末按照進項和銷項稅額的余額進行上述結轉(zhuǎn)

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快賬用戶2787 追問 2021-12-20 17:39

一共幾個分錄呢

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快賬用戶2787 追問 2021-12-20 17:43

老師幫我看看,這也不對啊

老師幫我看看,這也不對啊
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齊紅老師 解答 2021-12-21 11:41

你好,你分錄是正確的。

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齊紅老師 解答 2021-12-21 11:42

借 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 300貸 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)300 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 200貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)200 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100貸 應交稅費-未交增值稅 100也可能是反向的分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-21 11:43

以上是列舉的例子

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你好,這個不含稅是什么意思
2021-12-21
你好,借 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應交稅費-未交增值稅 也可能是反向的分錄
2021-12-20
你好; 你是銷項稅大于進項稅的話; 那么? ? 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-07-01
您好!當月增值稅進項大于銷項可以不結轉(zhuǎn)進項和銷項的分錄的。
2021-05-26
您好,不需要,這個留底申報就可以
2025-09-22
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