你好,借 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應交稅費-未交增值稅 也可能是反向的分錄
有關于進項和銷項增值稅結轉(zhuǎn)的會計分錄
有關于進項和銷項增值稅結轉(zhuǎn)的會計分錄
老師,月末結轉(zhuǎn)增值稅進項和銷項的會計分錄怎么寫吶
增值稅月末結轉(zhuǎn)?如果進項稅額大于銷項還用結轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
關于繳稅的時候有進項銷項的結轉(zhuǎn)這個會計分錄怎么做呀
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
沒有看太明白
你好,月末按照進項和銷項稅額的余額進行上述結轉(zhuǎn)
一共幾個分錄呢
老師幫我看看,這也不對啊
你好,你分錄是正確的。
借 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 300貸 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)300 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 200貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)200 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100貸 應交稅費-未交增值稅 100也可能是反向的分錄
以上是列舉的例子