你好,該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補退的稅款為=(400萬%2B100萬)*25%—25萬—20萬
8. 某企業(yè)2019年度境內(nèi)所得應(yīng)納稅所得額為400萬元,在全年已預(yù)繳稅款25萬元,來源于境外某國稅前所得100萬元,境外實納稅款20萬元,該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補退的稅款為( )萬元。A.50 B.66 C.375 D.280
某企業(yè)2018年度境內(nèi)所得應(yīng)納積所得額為20萬元,在全年已預(yù)繳稅數(shù)4萬元,來源于境外某國稅前所得100元,境外實納稅款20萬元,該企業(yè)當(dāng)年匯清繳應(yīng)補(退)的稅款為()A0萬元B15萬元C20萬元D5萬
某企業(yè)2018年度境內(nèi)所得應(yīng)納稅所得額為200萬元,在全年已預(yù)稅款45萬元,來源于境外某國稅前所得100萬元。境外實納稅款20萬元,該企業(yè)當(dāng)年匯清應(yīng)補(退)的稅款為
甲公司2016年度境內(nèi)應(yīng)稅所得為300萬元;來源于境外分支機構(gòu)的應(yīng)稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項所得在境外已繳納企業(yè)所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款30萬元。甲公司匯算清繳2016年企業(yè)所得稅時,應(yīng)補繳的稅款為()萬元。
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境內(nèi)應(yīng)稅所得為300萬元;來源于境外分支機構(gòu)的應(yīng)稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項所得在境外已繳納企業(yè)所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款30萬元。上一年度還有4萬元的境外應(yīng)納稅額未抵扣。甲公司匯算清繳2020年企業(yè)所得稅時,應(yīng)補繳的稅款為多少萬元。
出口免抵退稅備案中需不需要選零稅率
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點建議,謝謝 一家是超市的會計,剛?cè)ビ腥藥В烙嫿唤油晁妥吡?,單休,試用?500,過后4000 一家是代賬公司,會計助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
老師,您好。請問政府補助涉及到的科目遞延收益和其他收益分別是什么類型的科目?
老師你好 我司賬上有一些無票支出 都是報銷項目 有什么辦法可以避免納稅調(diào)增嗎? 總計14萬往上
一般納稅人倉儲服務(wù)稅負(fù)率多少的,一年1000萬的開票,每個月幾百萬的開票,每個月需要交多少增值稅合理
老師你好!公司購買的商務(wù)車對方開的是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們能進項抵扣嗎?
請問下,我們廠里一個領(lǐng)失業(yè)金的,現(xiàn)在到我們這邊可以給他報個稅嗎
代理記賬公司是通過代理業(yè)務(wù)模塊登錄電子稅務(wù)局給開客戶申報納稅嗎
金蝶云星空軟件里面應(yīng)付單里面價稅合計一致,但系統(tǒng)合計稅額和供應(yīng)商發(fā)票上面多0.01。怎么調(diào)整
老師已五星評價,個稅系統(tǒng)工資與賬上工資差3000多,賬上多,應(yīng)付職工薪酬不平,調(diào)整了下,就導(dǎo)致跟個稅系統(tǒng)不一致,這樣可以嗎,有風(fēng)險嗎,還是說與個稅保持一致