你好 購入 借:原材料?30 000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3 900,??貸:應(yīng)付賬款 33 900 7月20日支付貨款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 33 900,貸:銀行存款?33 900—30 000*2%,財(cái)務(wù)費(fèi)用?30 000*2% 8月8日支付貨款 借:應(yīng)付賬款 33 900,貸:銀行存款?33 900
●2013年5月10日,甲公司從乙公司購買一批材料,材料價(jià)款40000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6800元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付,乙公司開出的現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、n/30,假設(shè)折扣不考慮增值稅,根據(jù)下列情況,編制會(huì)計(jì)分錄。●(1)甲公司在2013年5月10日收到材料?!?2)甲公司在2013年5月19日支付貨款?!?3)甲公司在2013年5月29日支付貨款。●(4)甲公司在2013年6月8日支付貨款?!?5)債權(quán)人破產(chǎn),甲公司確實(shí)無法支付貨款。
1.某企業(yè)2019年5月1日購買一批生產(chǎn)用材料,價(jià)款款100000元,增值稅13000元,付款條件為2/10、1/20、n/30,該企業(yè)5月18日支付貨款。假定現(xiàn)金折扣計(jì)算不考慮增值稅。? 要求:?編寫如下會(huì)計(jì)分錄:? (1)5月1日采購。 (2)5月18日付款。
企業(yè)于2020年6月1日購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為2 000 000(不含增值稅),增值稅為260 000。支付的運(yùn)輸費(fèi)用60 000,增值稅5400元,貨款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫,對(duì)方提出的付款條件為“2/10,n/30”,6月8日企業(yè)以銀行存款償還了所有的款項(xiàng)。計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求做出購入、10天內(nèi)支付款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)于2×20年6月30日購入甲公司材料一批,買價(jià)為30 000元,增值稅額3 900元,付款條件為2/20,n/30,折扣不考慮增值稅。材料已收到入庫,假定企業(yè)分別于7月20日和8月8日支付貨款。做出有關(guān)材料購入時(shí)、支付貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (需要詳細(xì)的分錄,謝謝老師)
大華公司2019年3月1日購買一批生產(chǎn)用材料,價(jià)款款300000元,增值稅39000元,付款條件為2/10、1/20、n/30,該企業(yè)3月16日支付貨款。假定現(xiàn)金折扣計(jì)算不考慮增值稅要求:編寫如下會(huì)計(jì)分錄(1)3月1日采購。(2)5月16日付款
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時(shí)候去抵扣?
給公司的車上的保險(xiǎn) 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個(gè)人 這個(gè)人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個(gè)賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個(gè)票已經(jīng)過認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計(jì)入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師