您好 1.借 原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6800 貸應(yīng)付賬款 46800 2.借 應(yīng)付賬款 46800 貸銀行存款46000 財(cái)務(wù)費(fèi)用40000*2%=800 3.借 應(yīng)付賬款 46800 貸銀行存款46400 財(cái)務(wù)費(fèi)用40000*1%=400 4.借 應(yīng)付賬款 46800 貸 銀行存款 46800 5.借 應(yīng)付賬款46800 貸營業(yè)外收入 46800
●2013年5月10日,甲公司從乙公司購買一批材料,材料價(jià)款40000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6800元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付,乙公司開出的現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、n/30,假設(shè)折扣不考慮增值稅,根據(jù)下列情況,編制會(huì)計(jì)分錄?!?1)甲公司在2013年5月10日收到材料?!?2)甲公司在2013年5月19日支付貨款?!?3)甲公司在2013年5月29日支付貨款?!?4)甲公司在2013年6月8日支付貨款。●(5)債權(quán)人破產(chǎn),甲公司確實(shí)無法支付貨款。
2013年)10月8日,甲公司從乙公司購入原材料,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬元,增值稅26萬元,合同上現(xiàn)金折扣條件:2/10、1/20、N/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。15日,甲公司付清貨款。甲公司因購買該批材料的應(yīng)付賬款入賬價(jià)值為()萬元。A230B226C227.36D200
2013年)10月8日,甲公司從乙公司購入原材料,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬元,增值稅26萬元,合同上現(xiàn)金折扣條件:2/10、1/20、N/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。15日,甲公司付清貨款。甲公司因購買該批材料的應(yīng)付賬款入賬價(jià)值為()萬元。A230B226C227.36D200
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2x20年3月1日,從乙公司購入一批材料,總貨款500000元,成本300000元,增值稅率13%,因購買量大,乙公司給予商業(yè)折扣10%。材料驗(yàn)收入庫(該企業(yè)材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算),乙公司給現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30(折扣不考慮增值稅),款項(xiàng)尚未支付。3月09日,甲企業(yè)以銀行存款支付給乙公司購入材料相關(guān)款項(xiàng)。該企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:一、甲企業(yè):(1)確認(rèn)應(yīng)付賬款:(2)支付材料款:二、乙公司:(1)確認(rèn)銷售業(yè)務(wù):(2)結(jié)轉(zhuǎn)成本(3)收到貨款
2017年5月10日C公司向A公司購入甲材料一批,買價(jià)5萬元,適用的增值稅率為16%。A公司給予的商業(yè)折扣條件為20%,材料當(dāng)日驗(yàn)收入庫。C公司原材料采用實(shí)際成本法核算,要求:(2)若同時(shí)還約定了現(xiàn)金折扣條件2/10,1/20,N/30,做出C公司此時(shí)采購甲材料的會(huì)計(jì)分錄。(3)接(2)若C公司5月18日支付貨款時(shí)(4)接(2),若C公司5月26日收到貨款時(shí)。(5)接(2)若C公司6月4日支付貨款時(shí)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?