你好,稅費(fèi)好像沒(méi)有沖??梢宰鲆还P調(diào)整分錄
老師好,我想問(wèn)下, 對(duì)方給我單位開(kāi)了發(fā)票,我單位無(wú)法付款,現(xiàn)在對(duì)方要求把多開(kāi)的那部分開(kāi)紅字發(fā)票沖回,這個(gè)紅字發(fā)票是對(duì)方開(kāi)了吧?
請(qǐng)問(wèn) 上個(gè)月對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們這已經(jīng)認(rèn)證了,而且報(bào)稅也完事了,稅款也交了?,F(xiàn)在對(duì)方公司說(shuō)那張發(fā)票是要紅沖的。這樣應(yīng)該怎么辦呀。
主要是我們四月收到勞務(wù)公司提供的勞務(wù)票,金額是對(duì)的,錢已經(jīng)付了,9月發(fā)現(xiàn)貨物名稱哪個(gè)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方就紅沖了,所以紅沖這個(gè)分錄怎么做?
是這樣前期開(kāi)的發(fā)票全額對(duì)方已付款,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖其中的110902.22元,我們公司并把紅沖發(fā)票錢轉(zhuǎn)給了對(duì)方,我這分錄好像錯(cuò)了,怎么做呀
老師好,是這樣的,有張隔月的發(fā)票,對(duì)方把我們公司的抬頭開(kāi)錯(cuò)了,隔月對(duì)方需要做紅沖然后再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票寄給我們對(duì)吧?我們需要做些什么嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,加盟國(guó)外一個(gè)品牌漢堡店面積有150平米,注冊(cè)什么類型的企業(yè)?個(gè)體戶還是公司呢?
老師 經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬
你好,如果加工一些半成品食材銷售,請(qǐng)問(wèn)每日加工報(bào)表怎么做,要體現(xiàn)原材料進(jìn)項(xiàng),加工耗用,原材料出成率,每批產(chǎn)品出品率。
商品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表中品種與入庫(kù)單不一致,以什么為準(zhǔn)?
老師個(gè)人給村上干活開(kāi)發(fā)票在電子稅務(wù)局上能代開(kāi)嗎?開(kāi)勞務(wù)嗎
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開(kāi)了專票給租客?,F(xiàn)在專票開(kāi)出來(lái)了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請(qǐng)問(wèn)出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開(kāi)始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開(kāi)始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對(duì)的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
內(nèi)賬,我放一起了
你好,那就是正確的呢。你第一筆分錄是紅沖,第二筆是處理往來(lái)。你可以看一下你應(yīng)收賬款的明細(xì)賬