這個也是計入原材料里面的
老師,您好,請問我公司收到一個材料發(fā)票是去年12月份開的,我現(xiàn)在要怎么入賬處理
老師您好,我們公司2021年一至12月都沒有計提房租成本,請問我12月份可以一次計提嗎?而且房屋租賃的發(fā)票去稅務(wù)局代開,稅務(wù)局說已經(jīng)砸賬了沒法開了,需要2022年1月份去開。請問我12月份的賬務(wù)怎么處理,稅務(wù)怎么處理呢?
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
老師您好!2022年10-12分開具的普通發(fā)票,2023年1月份才來報銷。財務(wù)報表2022年已經(jīng)結(jié)賬。請問,我在1月份收到去年的發(fā)票時,該怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師我想問一下今年一月份收到了去年12月份的成本票,這個票怎么處理,是要調(diào)12月的賬嗎
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
是去年12月份開的專票
是計入原材料的,你這個原材料使用了嗎
有區(qū)別嗎
使用了的話,這個成本今年不可以稅前扣除的
您按工程款考慮 就是現(xiàn)在收到去年12月份開的工程款專票,能直接入賬嘛,按照發(fā)票是去年的項目成本
要計入成本,但是這個成本不可以稅前扣除
為什么呢?麻煩您具體說說
因為當(dāng)年度的成本費用只能當(dāng)年的發(fā)票才可以稅前扣除的