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老師我想問一下今年一月份收到了去年12月份的成本票,這個票怎么處理,是要調(diào)12月的賬嗎

2023-02-20 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-20 13:44

同學(xué)你好 你直接在今年做就可以 是什么會計準則

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快賬用戶3605 追問 2023-02-20 13:45

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2023-02-20 13:54

同學(xué)你好 去年付款了嗎

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快賬用戶3605 追問 2023-02-20 13:58

不是去年付的款,是年底12月開的發(fā)票。但是對方1月份才給。

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齊紅老師 解答 2023-02-20 14:04

同學(xué)你好 那你現(xiàn)在付款嗎

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快賬用戶3605 追問 2023-02-20 14:05

嗯嗯 1月付款

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齊紅老師 解答 2023-02-20 14:11

同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款

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同學(xué)你好 你直接在今年做就可以 是什么會計準則
2023-02-20
同學(xué),你好 你之前有做分錄嗎?
2024-05-14
您好,24年財報要動的,1月收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄里的損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-03-24
您好,4月收到發(fā)票,將12月的暫估入庫分錄沖紅,再按照發(fā)票做入庫的分錄。
2021-04-16
做為今年的成本費用入賬。
2021-08-26
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