對(duì),沒錯(cuò)兒,就是這個(gè)稅率。
老師一般計(jì)稅的餐飲企業(yè),從蔬菜批發(fā)市場(chǎng)買的蔬菜,肉,蛋取得得普通發(fā)票可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中買的這些可以計(jì)算抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人的生鮮企業(yè),我們從小規(guī)模供應(yīng)商的手里取得的專用發(fā)票,得怎么抵扣?只能抵扣1%或者3%的稅率嗎?
一般餐飲企業(yè)從小規(guī)模蔬菜供應(yīng)商取得3%的專用發(fā)票,請(qǐng)問一般納稅人可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是3%嗎
做學(xué)生團(tuán)餐的一般納稅人,從蔬菜農(nóng)戶,合作社, 蔬菜批發(fā)商 處分別取得發(fā)票,都可以按照9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
您好。企業(yè)小規(guī)模納稅人期間取得的專用發(fā)票,后期企業(yè)變更為一般納稅人,前期小規(guī)模期間取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
稅務(wù)書這里寫著,批發(fā)零售小規(guī)模不享受免稅,開具3%專票的話,購買方是憑專用發(fā)票按照扣除率9抵扣,還有10的扣除率
他說這種是農(nóng)產(chǎn)品的情況還是可以的。
那么一般餐飲企業(yè)從小規(guī)模蔬菜供應(yīng)商取得3%的專用發(fā)票,這個(gè)一般餐飲企業(yè)按照該專票不含稅金額×10%來抵扣嗎
3%就按照3%來抵扣,不能按照10%抵扣。
那該稅務(wù)書寫的沒有享受免稅的小規(guī)模開具3%專票,后面寫購買方抵扣規(guī)則:專用發(fā)票9%和10%抵扣,是什么意思
他只是免稅的項(xiàng)目,你按照3%開了,就得按照3%抵扣。
沒有享受免稅啊,不是很懂這稅務(wù)書的意思
就是說農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,這個(gè)你可以按照90%抵扣,然后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者下邊這個(gè)你就不能計(jì)算抵扣。
請(qǐng)問,圖片中劃紅線部分,當(dāng)購買方取得銷售糧食和大豆的國有糧食購銷企業(yè)的免稅產(chǎn)品,該購買方是按照10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
是的,可以按照10%來抵扣
那這個(gè)紅線部分呢,一般納稅人和小規(guī)模享受了免稅,分別開具9%和3%的稅率發(fā)票,購買方只能按照發(fā)票稅率9%和3%抵扣嗎
對(duì),沒錯(cuò)兒,就是這個(gè)意思。